小金库专项治理工作总结

时间:2024-03-21 13:35:21 志升 工作总结 我要投稿

小金库专项治理工作总结(通用12篇)

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小金库专项治理工作总结(通用12篇)

  小金库专项治理工作总结 1

  根据财政部《关于印发<深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案>的通知》(财监[20xx]19号),该办对中国科学院贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理情况进行了检查。针对中国科学院系统大、单位多的特点,该办明确了“以点带面,重点突出,有的放矢,确保成效”的工作思路,三个小组明确分工,保证了检查工作顺利完成。

  一是科学选取抽查单位。

  按照检查工作要求,该办在全面了解中国科学院管理体制、所属单位规模以及近年来外部审计和内部审计情况的`基础上,选取了6家单位进行重点检查。

  二是结合实际明确重点。

  一是从预算、资产、财务三个方面入手,全面检查中国科学院系统财务和机关财务。即排查预算编制的真实性和完整性,预算执行的合理性,科目列支的合规性。全面清理所属资产,检验固定资产管理部门是否职责明晰,财务部门记录的资产与资产管理部门管理的资产是否相符,资产的使用和处置以及对外投资是否规范。对照有关财务制度检验财务管理制度是否科学、健全;收支信息是否如实在帐内反映;“三公”经费、津贴补贴、项目资金等方面的开支有无违规问题;账户管理是否合规等。二是以科研经费为重点,检查中国科学院高能物理研究所和中国科学院植物所。对照结题课题,选取国家重大专项课题,排查项目申报程序是否规范,科研资金使用情况是否合规,课题结余资金管理是否符合要求。三是以资产管理为重点,检查中国科学院行政管理局,重点排查资产登记、资产出租出借以及资产处理等方面的问题。

  三是严守廉政纪律。

  检查期间,该办检查组始终绷紧廉政建设这根弦,强调“打铁要靠自身硬”,认真贯彻落实中央的八项规定,严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》,坚持集中住宿,集中吃饭(全部集中在中科院机关食堂就餐),树立了财政部专员办良好的执法形象。同时,在检查工作中顾全大局,服从安排,加班加点,连续奋战17天;遇到问题及时向部监督检查局请示汇报,在财政部的统一指导下,明确检查思路和检查重点;严格按照《财政检查规则》,制作工作底稿,通报交换意见,起草了征求意见函,拟定了处理决定初稿。

  小金库专项治理工作总结 2

  根据县纪委《新纪发〔215〕2号》文件要求,我局在本系统认真开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下:

  一、加强组织,认真领导

  1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员,召开专题会议,传达县纪委文件,提高相关人员的'认识。

  2、成立专项治理领导小组:组长杜学政;成员:各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。

  二、认真自查自纠,建立监督机制

  根据县纪委文件要求,我局首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作,经过认真自查,发现我局不存在私设“小金库”现象。各二级机构也不存在私设“小金库”现象。经过自查,对各二级机构起到警示作用。同时,我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

  今后,我们将严格落实财经纪律,管好、用好公私财物,杜绝违反财经纪律事件的出现

  小金库专项治理工作总结 3

  根据《关于印发的通知》(新治金办[20xx]4号)要求,我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则,严格按照“小金库”专项治理工作实施方案步骤,广泛动员,精心部署,认真组织,稳步推进,对财务管理行为展开了全面复查,着力建立健全防治“小金库”的长效机制。现将全年工作总结如下:

  一、基本情况

  我办共设立基本户和零余额户两个账户,负责日常运作资金管理,无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

  二、主要做法

  (一)加强领导,落实责任,扎实有效开展专项治理工作

  为认真做好“小金库”专项治理工作,我办领导高度重视,成立了“小金库”专项治理工作领导小组,认真研究并部署各阶段“小金库”专项治理工作,明确工作目标、任务和措施,落实专人具体负责,并在全体干部职工大会上传达文件精神,要求相关部门按时保质完成各阶段工作,建立健全防治“小金库”的长效机制,确保各项工作落到实处。

  (二)完善制度,严肃纪律,杜绝“小金库”现象滋生我办在财务管理及运作方面,不断完善制度,研究制定出《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《公务接待管理办法》和《车辆管理办法》等一系列财务管理制度,规范单位财务行为,加强财务管理,严格财经纪律,建立内控机制,做到财务工作专人负责,日清月结,账目清楚,坚持专款专用,按计划办事,严格把关财务审批程序,凡支出、收入单据需正式票据,有经手人、报销人签名和单位分管领导签批,消除虚假会计信息,提高会计信息质量,从而从源头上杜绝“小金库”的产生。

  (三)措施得力,巩固成果,建立健全防治“小金库”的长效机制

  对于“小金库”问题,要以专项治理工作为契机,通过完善体制、健全制度和强化监管,从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源,仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道,铲除滋生“小金库”的土壤,建立防治“小金库”的长效机制。我办结合工作实际不断总结,着力完善防治“小金库”长效机制,一是把“小金库”治理工作推向深入,纳入我办财务工作的`年度计划和长远规划,不断完善财务制度程序,加强财务人员技能和职业道德的培训,确保“小金库”防治工作的常态化;二是利用职工大会、专题会议等机会广泛宣传,使每位干部职工深刻领会政策精神,切实认识“小金库”的危害性,增强法治理念和制度意识,鼓励监督和举报,为建立长效机制奠定群众基础;三是全面复查工作的开展,进一步提高了对“小金库”治理工作重要性的认识,积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验,促进了基础管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。

  三、下一步工作

  今后,我办将严格执行行政单位财务管理各项规章制度,进一步深化对治理工作重要意义的认识,切实增强责任感和使命感,健全财务管理体系,完善相关财务制度,严肃财经纪律,把“小金库”长效机制建设作为根本任务积极推进。

  (一)加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作,提高制度的透明度、影响力和知晓率,采取各种行之有效的形式,如网络、专题会议、职工大会等,增强法治理念和制度意识,增强按制度办事的行为意识,让干部职工养成严格执行制度、自觉维护制度,按制度办事的良好习惯,营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育,使其不愿设立“小金库”。

  (二)健全内控制度。制度自身完善,是制度执行取得预期效果的前提,因此,要进一步完善内控制度,在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性,又要兼顾相关制度之间的配套与协调,建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度,使其不能设立“小金库”。

  (三)强化监督惩处。加强监督检查,严肃问责惩处,是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、监察监督、群众监督的力度,配备监督力量,整合监督资源,加大监督投入,在管理的各个环节“堵死漏”,使监督惩处制度落到实处,通过责任追究和高压严惩,使其不敢设立“小金库”。

  小金库专项治理工作总结 4

  根据《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》中的有关要求,我校组织人员对学校至今的财务工作进行了彻底清理的检查,并按照上级文件精神对自查自纠的结果进行了公示,现将我校“小金库”专项治理“回头看”工作进行如下总结:

  一、自查自纠的过程及结果

  在接到上级下发的《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》后,学校立刻成立了以校长孙鹤立同志为组长,学校副校长、主管财务工作的领导为副组长,以财务人员和普通员工为组员的领导小组,并对当机立断以来的财务工作进行了全面的梳理和检查。

  在自查自纠的过程中,我校的财务工作没有发现违法违纪的问题,特别是没有存在性质严重的“小金库”问题,无资产出租收入等其它收入。

  二、自查自纠结果的.公示

  为增加学校财务管理的透明度,我校一直坚持财务公开制度,特别是在这次专项治理“回头看”工作过程中,我校把自查自纠的结果,按照《方案》中的有关规定进行了公告、公示,而且在公示期间并没有接到任何人的举报电话》

  三、自查自纠结果的上报

  按照《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》的要求,在此项活动的最后,我校的“小金库”专项治理“回头看”工作领导小组,组织财务工作人员对自查自纠的结果及时的总结,对下发的表格进行详细的填写,并按要求上报到上级主管部门。

  虽然在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中,我校并没有发现任何违法违纪问题,但通过自查自纠,也发现了一些财务管理上的问题,特别是财务人员的工作能力还有待于进一步的提高。

  小金库专项治理工作总结 5

  根据黔“小金库”治理办【20xx】15号《关于转发中央治理“小金库”工作领导小组“中治金【20xx】7号”的通知》的文件规定,我局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

  一、自查自纠组织实施情况

  我局专门成立了以局一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室。传达《20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件,规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

  二、自查自纠发现“小金库”情况

  在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我局存在“小金库”等情况。

  三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

  通过此次自查自纠工作,提高了全局工作人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的'意识。在今后的工作中,我局将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

  (一)从源头抓起,全面治理

  从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费,单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立“小金库”。所有收入资金实行收支两条线,全额上缴财政,需用时再打报告申请。

  (二)加强资产管理

  首先,加强资产产权管理,对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。

  (三)加强对财务人员管理

  强化会计职能,消除虚假会计信息、提高会计信息质量,使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。

  (四)加强内部控制和审计监督

  建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则,加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,一个单位只允许设立一个账户,并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

  四、自查自纠报表重要事项说明

  在此次“小金库”专项治理工作中,未发现分局存在“小金库”等情况,因此,没有重要事项说明。

  小金库专项治理工作总结 6

  根据兖矿纪发〔20xx〕15 号《20xx 年集团公司“小金库”专项治理工作实施意见》通知要求,公司积极贯彻落实文件精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,加强监督检查,建立长效机制,全面总结经验,专项治理工作取得实效,现将专项治理情况汇告如下:

  一、强化领导、提高认识,保证专项治理工作顺利开展

  公司领导高度重视“小金库”专项治理工作,认真组织学习集团公司、实业公司相关文件,使广大干部职工深刻认识到“小金库”专项治理不仅是清理不规范的资产,强化公司经营管理工作,消除多种风险危害的重要措施,更是公司规模再扩大、效益再提高的重要保障。为此,公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组,负责“小金库”专项治理日常组织实施工作。及时下发了贯彻集团公司《实施意见》的通知,明确要求各单位认真自查分析问题,严格按原则、按步骤做好专项治理工作,确保不留死角。组织召开公司治理“小金库”动员部署大会和公司财务工作会议,对公司系统的专项治理工作进行专项部署,切实把专项治理的各项任务落到实处。同时,不断加大对专项治理工作的.动员、宣传力度,及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻,务必使每位职工都能了解治理工作的重要意义和有力措施。为畅通群众举报渠道,我们设立了举报电话和举报邮箱,随时接受群众监督。

  二、狠抓落实、加快推进,切实认真做好整改落实工作

  认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴的问题和事项进行了认真地全面复查,复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭在萌芽状态,我们严格落实公示制、承诺制和问责制,并明确责任,接受职工群众监督。同时对基层各单位相关管理工作进行全面梳理,对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析,努力查找现行制度与实际管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施,切实加强内部制度建设,全面规范内部管理。建立治理核查和专项检查机制,不定期检查各单位整改情况,对整改不到位或效果不好的,督促其重新整改。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题,及时整改纠正,彻底消除“小金库”滋生的土壤。

  三、加强管理、创新机制,努力构建防治“小金库”长效机制

  为做好“小金库”专项治理工作,巩固专项治理整改成果,我们将按照“标本兼治、惩防并举”原则,全面、深入地剖析检查发现的问题。从管理制度和管理体制,单位内部控制制度,纪检监督和民主监督的方式等多个方面,进一步完善内部管理制度。加强内部监督,规范财务管理,把防范“小金库”长效机制建设作为专项治理工作的重点任务来抓,并贯穿于经营工作的全过程和各个环节。紧密结合公司管理要求和标准化体系建设,进一步深化经营管理,制定并完善各类管理标准,杜绝事随人变等情况的发生,实施制度化经营,追求管控效果,不断加强内控和监督机制建设,督促基层各单位规范并严格执行财务管理制度,努力把防治“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。

  通过此次专项治理工作,公司完善了内控监督制度,严肃了组织纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到进一步增强,财务管理进一步规范,从源头上铲除“小金库”的措施更加有力,公司资金管控水平得到全面提升。

  小金库专项治理工作总结 7

  为深入贯彻落实党的十七届四中全会和十七届中央纪委第六次全会精神,继续深化“小金库”专项治理工作,根据《凉州区20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知精神,我校积极开展“小金库”专项治理工作,现将工作情况汇报如下:

  一、加强组织领导

  为了认真贯彻落实《凉州区20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知要求,切实加强对我校“小金库”专项治理工作的组织领导,确保我校“小金库”专项治理工作取得实效,经校委会讨论,决定成立中坝镇上坝小学“小金库”专项治理工作领导小组,研究制定治理措施,协调解决有关问题。

  领导小组组成人员如下:

  组长:上坝小学校长:

  副组长:

  成员:

  二、任务目标

  我校成立了“小金库”专项治理工作领导小组,切实加强组织领导,健全工作机制,全面深入推进我校“小金库”专项治理工作,坚决扫除专项治理工作死角,始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务,建立健全长效机制,探索从源头上根治的有效途径。

  三、“小金库”专项治理工作开展情况

  1、为确保我校“小金库”专项治理工作取得实效,我校成立中坝镇上坝小学“小金库”专项治理工作领导小组。

  2、定期对学校财务情况进行自查自纠。

  学校组织“小金库”专项治理工作领导小组成员,对照下列问题定期进行自查自纠:

  (1)未纳入总账管理、隐瞒收入、往来账中列收列支的;

  (2)擅自增加收费项目、改变范围收费的;

  (3)坐收坐支;

  (4)未经国有资产管理局批准,擅自核销国有资产的;

  (5)应缴非税专户而未缴的;

  (6)学校房屋、农(林)场、设备等资产出租和处置收入设立“小金库”的;

  (7)勤工俭学等其他收入未纳入规定账簿的.;

  (8)用假xx等非法票据套取资金的;

  (9)扣发教师工资、奖金设立“小金库”的。

  3、定期对“小金库”专项治理工作情况进行公示,接受全体教职工监督。

  4、向上级管理部门做出郑重承诺。

  我校不存在本次专项治理所述的“小金库”,并保证今后严格遵守国家财经法律法规规定,坚决杜绝设立“小金库”行为。今后若发现我校有“小金库”,愿意承担相应的责任,并接受组织相应的处理。

  小金库专项治理工作总结 8

  按照县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的《关于开展“收支两条线”规定执行情况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知》的通知精神,我局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠工作情况总结如下:

  一、健全组织,强化领导。

  为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了以局长任组长、副局长xxx任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,办公室财务部门具体负责实施此次专项治理工作。

  二、加强宣传,提高认识。

  针对“小金库”这项专项治理工作,领导小组要求大家从深入学习实践科学发展观的高度正确认识开展此项活动的重大意义,加强廉政建设,规范财务收支活动,从源头上遏制和防止腐败。组织有关处室和人员认真学习有关文件和会议精神,一方面是加强警示,另一方面要求大家认真自查自纠,切实做到不走过场、不留死角,及时发现和解决问题。

  三、落实举报制度,加强工作监督。

  我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室,明确了具体联络员,公布了有关文件和材料,确保件件有交待、事事有着落,营造了浓厚的.治理工作氛围。

  四、认真开展自查,实施长效监督。

  按照通知要求,我局着重围绕清理内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

  1.我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  2.我局财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行各项工作流程,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

  3.各类票据均管理规范,并建立相应的备查簿。

  4.按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

  5.清查结果进行了通报,并予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

  虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强腐败预防惩治力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作有更大提高。

  小金库专项治理工作总结 9

  根据《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》中的有关要求,我校组织人员对学校至今的财务工作进行了彻底清理的检查,并按照上级文件精神对自查自纠的结果进行了公示,现将我校“小金库”专项治理“回头看”工作进行如下总结:

  一、自查自纠的过程及结果

  在接到上级下发的《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》后,学校立刻成立了以校长孙鹤立同志为组长,学校副校长、主管财务工作的领导为副组长,以财务人员和普通员工为组员的领导小组,并对当机立断以来的财务工作进行了全面的梳理和检查。

  在自查自纠的过程中,我校的财务工作没有发现违法违纪的问题,特别是没有存在性质严重的“小金库”问题,无资产出租收入等其它收入。

  二、自查自纠结果的公示

  为增加学校财务管理的透明度,我校一直坚持财务公开制度,特别是在这次专项治理“回头看”工作过程中,我校把自查自纠的结果,按照《方案》中的'有关规定进行了公告、公示,而且在公示期间并没有接到任何人的举报电话》

  三、自查自纠结果的上报

  按照《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》的要求,在此项活动的最后,我校的“小金库”专项治理“回头看”工作领导小组,组织财务工作人员对自查自纠的结果及时的总结,对下发的表格进行详细的填写,并按要求上报到上级主管部门。

  虽然在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中,我校并没有发现任何违法违纪问题,但通过自查自纠,也发现了一些财务管理上的问题,特别是财务人员的工作能力还有待于进一步的提高。

  小金库专项治理工作总结 10

  1. 工作背景:

  说明开展小金库专项治理的必要性和紧迫性,包括国家法律法规的要求、社会经济发展的需要,以及存在的问题和风险。

  2. 工作目标:

  明确专项治理的具体目标,如查处违规行为、规范财务管理、提高资金使用效率等。

  3. 工作措施:

  列举在专项治理过程中采取的.各项措施,包括宣传教育、自查自纠、监督检查、案件查处等。

  4. 工作成效:

  评估专项治理取得的成效,包括查处的小金库数量、追回的资金金额、完善制度的数量等具体数据。

  5. 存在问题:

  分析在治理过程中遇到的问题和困难,如监管漏洞、执行力度不够、部分单位和个人的抵触心理等。

  6. 改进建议:

  提出针对存在问题的改进建议和下一步工作计划,以确保治理工作持续有效。

  7. 经验总结:

  分享在专项治理过程中积累的经验和教训,为今后类似工作提供参考。

  8. 结语:

  强调小金库专项治理工作的重要性和长期性,呼吁各级各部门持续关注和支持这项工作。

  小金库专项治理工作总结 11

  一、加强组织领导

  1. 成立了小金库专项治理工作领导小组,明确了各成员的职责和任务。

  2. 制定了详细的工作计划和时间表,确保工作有序进行。

  二、完善制度建设

  1. 修订了财务管理制度,明确了小金库的管理要求和流程。

  2. 加强了财务监督和审计工作,确保资金使用的合规性和透明度。

  三、加强宣传教育

  1. 组织开展了小金库管理知识培训,提高了相关人员的管理水平和意识。

  2. 制作了宣传资料,向全体员工普及小金库管理的重要性和规范操作方法。

  四、加强监督检查

  1. 定期对小金库进行清查和盘点,确保资金的安全和准确性。

  2. 加强对小金库使用情况的监督和检查,及时发现和纠正问题。

  五、加强风险防控

  1. 建立了风险评估机制,及时发现和应对潜在的风险。

  2. 加强了信息安全保护,确保小金库的信息安全。

  六、取得的成效

  1. 小金库的资金使用更加规范和透明,减少了违规行为的.发生。

  2. 员工的管理意识和规范操作水平得到了提高,有效防范了风险。

  3. 小金库的管理制度和流程得到了完善,为今后的工作提供了参考和借鉴。

  七、存在的问题和建议

  1. 部分员工对小金库管理的重要性认识不足,需要进一步加强宣传教育。

  2. 监督检查力度还需加大,确保小金库的规范运作。

  3. 建议进一步完善小金库管理制度,加强对相关人员的培训和指导。

  小金库专项治理工作总结 12

  I. 专项治理工作的开展

  A. 组织架构的建立与职责分配

  为确保小金库专项治理工作的顺利进行,我们成立了由财务部门牵头,审计、人力资源、法务等相关部门参与的专项治理领导小组。该小组负责整体规划和协调各项工作,确保任务分工明确,责任到人。各部门根据自身职能,分工协作,形成了一套高效的工作机制。

  B. 制定专项治理方案与实施计划

  我们依据国家相关法律法规和企业内部控制要求,制定了详尽的专项治理方案。方案明确了治理目标、方法、步骤和时间表,确保了工作的有序开展。实施计划则细化到每个阶段的具体任务,包括自查自纠、问题整改、制度优化等关键环节,并设定了明确的完成时限。

  C. 宣传教育与员工培训

  为提高全体员工对小金库问题的认识,我们开展了系列宣传教育活动。通过举办讲座、发放宣传材料、在线培训等形式,普及小金库的危害性和防治知识。同时,针对关键岗位员工,我们进行了专业的财务管理和内部控制培训,确保他们能够掌握必要的知识和技能。

  D. 自查自纠与问题整改

  在专项治理过程中,我们采取了自上而下的自查自纠机制。各部门对照治理要求,全面排查潜在的小金库问题,并对发现的问题进行立即整改。对于复杂的问题,我们设立了专门的整改小组,跟踪问题解决进度,确保每一项问题都得到妥善处理。

  E. 监督检查与评估反馈

  为保证专项治理工作的质量,我们建立了严格的监督检查机制。通过定期的审计检查、不定期的抽查以及员工举报等方式,我们对治理工作进行了全面的监督。同时,我们还邀请第三方专业机构进行评估,以客观地反映治理成效,并根据评估结果进行及时的反馈和调整。

  II. 专项治理成果

  A. 小金库问题的查处情况

  经过为期六个月的专项治理,我们共查处小金库问题案件12起,涉及金额达到150万元。其中,最严重的一起案件发生在销售部门,涉及金额高达50万元。该案件中的责任人已被依法处理,并对受影响的资金进行了追回。

  B. 违规资金的回收与处理

  在所有查处的案件中,我们成功回收违规资金130万元,回收率达到87%。对于回收的资金,我们严格按照企业财务管理规定,全部上缴至企业正规财务账户,并用于企业的正常运营和发展。

  C. 制度建设与完善

  专项治理期间,我们对现有的财务管理制度进行了全面的梳理和修订。新增了《小金库防治管理办法》等一系列制度文件,明确了资金管理、审批流程、监督检查等方面的具体要求。此外,我们还建立了一套完善的风险防控机制,包括定期的内部审计、风险评估以及不定期的财务检查。

  D. 长效机制的构建

  为了预防小金库问题的再次发生,我们构建了一系列长效机制。首先,我们建立了一个透明的财务信息公开平台,所有财务信息均需在此平台上进行公示,接受全体员工的监督。其次,我们实施了关键岗位轮岗制度,防止因个人长期掌控某一岗位而产生滥用职权的风险。最后,我们还设立了独立的监察部门,专责监督企业内所有财务活动,确保每一笔资金的合规使用。

  III. 存在问题与不足

  A. 治理过程中遇到的问题

  在专项治理过程中,我们遇到了一些问题。例如,部分员工对小金库问题的认识不够深刻,导致在自查自纠阶段存在瞒报、漏报现象。在销售部门查处的一起案件中,由于缺乏有效的监督机制,违规行为得以持续数月未被发现。

  B. 目前存在的漏洞与风险点

  尽管我们已经取得了一定的治理成果,但仍存在一些漏洞和风险点。例如,个别部门的财务管理仍然较为宽松,对于小额资金的管理缺乏严格的审批和监控流程。此外,信息系统的安全性和稳定性也存在潜在风险,需要进一步加强技术投入和安全防护措施。

  C. 改进措施与建议

  针对上述问题和不足,我们提出以下改进措施和建议:

  1. 加强员工教育,特别是对小金库问题的`认识教育,提高员工的自我防范意识和责任感。

  2. 完善监督机制,特别是加强对关键岗位的监控和审计,确保及时发现并纠正违规行为。

  3. 强化财务管理,对于所有财务活动实行更为严格的审批流程和监控措施,尤其是对小额资金的管理。

  4. 提升信息系统的安全性和稳定性,定期进行系统升级和维护,确保数据的准确性和安全性。

  IV. 下一步工作打算

  A. 深化治理措施

  我们计划在接下来的工作中进一步深化治理措施。这包括对所有财务流程进行全面审查,确保每一步骤都符合最新的财务管理规定。同时,将引入更先进的财务管理软件,利用技术手段提高资金流动的透明度和追踪能力。

  B. 加强日常监管与审计

  为了确保长效管理机制的有效执行,我们将加强日常监管和审计工作。计划每季度至少进行一次全面的内部审计,并对关键部门如采购、销售等进行每月的财务抽查,以此来发现潜在的风险和问题。

  C. 提升透明度与公众参与

  我们认识到公众监督的重要性,因此将提高财务信息的公开程度。计划建立一个对外公开的财务报告系统,允许外部利益相关者如股东、客户等访问部分财务信息。此外,还将鼓励员工和社会公众参与到小金库治理的监督中来,通过建立匿名举报渠道和奖励机制来激发大家的监督热情。

  D. 长期目标与规划

  长远来看,我们的目标是建立一个零容忍小金库的企业环境。为此,我们将制定一个五年规划,其中包括定期更新和完善财务管理制度、持续进行员工培训、不断优化内部控制系统等。通过这些长期措施,我们希望能够逐步建立起一个更加健康、透明和高效的财务管理体系。

  V. 结语

  A. 对专项治理工作的总体评价

  回顾过去一段时间的小金库专项治理工作,我们认为取得了显著成效。通过一系列的自查自纠、问题整改和制度建设,不仅查处并纠正了多起违规行为,还极大地提高了员工的规矩意识和管理水平。专项治理工作的成功实施,为我们企业的健康发展奠定了坚实的基础。

  B. 对未来工作的展望

  展望未来,我们将继续坚持和完善小金库专项治理工作。我们相信,通过不断的努力和改进,我们的企业将能够建立起更加严密的财务管理和内控体系,有效防范和杜绝小金库等问题的发生。我们期待在未来的工作中,能够实现更高的透明度、更强的监督力度和更优的管理效果,为企业的可持续发展提供坚实保障。

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