库房管理管理制度

时间:2024-06-09 09:30:46 制度 我要投稿

库房管理管理制度

  在生活中,很多情况下我们都会接触到制度,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的库房管理管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

库房管理管理制度

库房管理管理制度1

  幼儿库房管理制度是针对幼儿园内部物资管理的重要规范,旨在确保幼儿园教育资源的有效利用,保障幼儿活动的顺利进行,以及维护园所的财务安全。其主要内容涉及库存管理、物品采购、出入库流程、库房安全与卫生、责任分配以及定期盘点等方面。

  内容概述:

  1. 库存管理:明确各类物资的存储条件,如玩具、教具、图书、食品等,合理规划库房空间,确保物资分类清晰,便于查找和使用。

  2. 物品采购:规定采购流程,包括需求申报、审批、采购执行和验收,确保采购的合规性和经济性。

  3. 出入库流程:设定详细的.入库登记、出库审批、领用记录等操作步骤,保证物资流动的透明度。

  4. 库房安全与卫生:制定库房安全制度,包括防火、防盗、防潮等措施,保持库房清洁卫生,防止物资损坏。

  5. 责任分配:明确库管员、财务人员、教师等相关人员的职责,确保责任落实到位。

  6. 定期盘点:设立定期盘点制度,核对库存数量与账面数据,及时发现和处理差异。

库房管理管理制度2

  一、生产资料物资计划

  1、为节约和控制成本,规范材料计划行为,特制定本程序。

  公司生产资料、物资严格实行计划管理,杜绝无计划采购。

  (1)生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划,经主管经理批准后方可采购。

  (2)生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联,留底1联,申报1联。

  2、生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核,必要时可对库存进行抽查,审核有异议的打回重新申报,审核无异议的提交分管副经理审核。

  3、由分管生产的副经理审核签字后,公司方能认可采购计划。

  4、经主管副经理签批的采购计划生效后,一联转生产经营部核算会计备查,一联转公司财务部用于资金控制使用。

  (1)公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措,安排相应资金用于物资采购,资金不足时应与生产经营部、物资部门联系,统筹使用并向主管经理汇报。

  (2)物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜,并与公司财务部联系采购资金。

  二、材料采购管理制度:

  为降低采购成本,保证采购质量和采购价格,根据不同物资的供货渠道采用竞价采购,招标采购和固定渠道采购,厂家供货等,严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。

  1、主要生产资料

  公司主要生产物资,应固定进货渠道,从生产厂家直接进货,杜绝市场零星采购。

  (1)从厂家直接进货的材料有:氧气、乙炔、二氧化碳液化汽,焊条等在兰州有厂家的材料物资。

  (2)除在兰州没有厂家的其他大宗材料,如钢材等大宗材料,在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。

  (3)除上述两种情况以外,其他主要生产材料应从厂家直销点进货。

  2、大宗常用稳定的材料物资,应该按照采购计划和库存定额,按月采购,其采购方式应竞价采购,从生产厂家直接进货等,杜绝市场零星采购。

  3、零星生产材料

  在兰州市场可以采购的零星生产资料,应与有信誉,重质量,价格合理的经销商建立长期合同关系,享受批发价格。

  4、非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购,一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购,严格控制非计划采购。

  (1)非计划采购须按生产资料计划程序申报,办理时各部门应紧密配合,随到随办。

  (2)非计划采购每季度不得超过3次。

  5、采购实行质量负责制,建立采购档案,对购进物资谁采购谁负责。

  6、采购原则:实行比价采购,同样的.质量比价格,同样的价格比信誉,同样的信誉比服务。

  7、采购的材料物资应具备合格证、使用说明,属于设备的还应具备安装图纸,使用说明书,装箱单等资料,并将该资料存入档案库以备查。

  8、供销公司购入设备物资时,对方单位应提供增值税发票,增值税发票的填开请与公司财务部联系。

  9、购货时,若有预付款的,在购货事宜完结后,应将预付款结清,有余额的应交回公司财务部,不得私存。

  三、材料物资验收入库制度

  1、目的

  规范材料物资入库流程,使之有章可循。

  2、适用范围

  本公司使用的原材料,辅助材料,产品入库,应按本规定办理。

  3、作业流程

  (1)供应商或采购员送交材料物资的,必须持有发票,特殊情况暂无取得发票的,必须持随货同行单,否则不予验收入库。

  (2)将发票(随货同行)和公司核准的(材料计划)核对。

  (3)库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点,核对材料物

  资和购货发票,在核对订单数量与所交数量是否相符,是否有超交现象。

  (4)超交的材料物资以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不做购进验收。

  (5)库管员核对无误后,填写入库单并将内容转记在物料台帐上。

  (6)库管员在清点送交的磁材料物资时,发现数量不符或混有其他材料物资,以及其他特殊情况时,需要求供应商或采购员预处理或与以拒收,同时向主管经理报告,请求处理。

  (7)物料台帐由采购部门设置,库管员登记,分管主管审核确认。

  (8)物料台帐内容应包括:入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。

  4、验收检查

  (1)进料检验结果有两种,即合格(允许入库)、不合格(拒收)。

  (2)经检验判定合格时,由检验员,库管员在入库单上签字确认,办理入库。

  (3)经检验判定不合格的,填写(不合格材料物资通知单)以利于供应商及采购员办理退货手续。

  (4)经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。

  5、暂收退货

  判定不合格时,暂收中的物资需要退货,按下列规定办理。

  (1)采购人员接到(不合格材料物资通知单)应立即联络厂商办理退货手续。

  (2)库管员与厂商核对清点物资数量,品名一致后进行物资交接,并在(物料台帐)上注明同时请厂商签字。

  (3)库管员依材料物资出厂相关规定,协助厂商办理退货物料出厂手续。

  6、入库作业

  经检验判定合格的材料物资,应办理入库手续。

  (1)(材料入库单)一式两联,一联库管员留存,一联转财务部记账。

  (2)库管员依据(材料入库单)将内容登记在物料台账。

  (3)库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定。

  (4)库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符,做到帐帐、帐实、帐表相符。

  7、本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。

  四、材料物资领用制度

  1、目的

  规范材料物资领用,发放流程,使材料物资领发管理规范化,程序化。

  2、运用范围

  公司各种原材料,辅助材料的领用,发放作业,除另有规定外,均按本规定办理。

  3、领(发)材料物资流程

  (1)生产单位领料人员到库房开具领料单,领料单应该注明领用材

  料物资所用生产项目,以及领用材料物资名称,规格及领用数量。

  (2)领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。

  (3)领料单一式3联,一联库管员记账,一联生产经营部成本核算,一联转财务部记账。

  (4)发料时应根据规定收回相应的废旧物品。

  4、领(发)材料作业

  (1)库管员接受审核后的《领料单》。

  (2)复核发放材料物资并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余2联由仓库接受,其中一联结存记账,另一联分开汇总后,送公司财务部。

  (3)根据《领料单》填写物料台账,以备查看。

  5、其他

  (1)确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。

  (2)保证发出材料物资均妥善包装,保护,不影响品质。

库房管理管理制度3

  1、目的

  使化验室的化学药品质量处于受控状态,满足检测工作的需要。

  2、适用范围

  本制度适用于化验室对化学药品各环节的质量控制和管理。

  3、职责

  3.1化验室班长负责对化学药品和库房安全进行管理。

  3.2按照相关采购制度负责对药品的采购和验收。

  3.3药品管理人员按要求对化学药品进行管理。

  4、工作程序

  4.1化验库房严禁烟火,严禁无关人员进入;药品必须按规定放置。药品标签清楚牢固。

  4.2实验室使用的化学试剂应由专人负责保管,严格分类安全存放,定期检查使用和保管情况。

  4.3剧毒、致癌药品应由两人、专柜、双锁并建立专帐保管。领用时应有班长批准,填写剧毒物品领用单,与负责保管人员共同到库房按需用量称取,登记领用日期并签字,该试剂配制时应有两人在场,所配溶液由领用人加锁存放。

  4.4易燃、易爆等物品存储库房需具备通风、防爆、防火、恒压等安全措施并保持整洁。严格执行危险物品的`操作制度,严防撞击、翻滚、磨擦,做到轻装轻放。

  4.5库房应配备专用消防器材及灭火水拴。设置的消防器材应经常检查,保证完好,并不得随便借作它用。

  4.6发生火警时,及时向公安消防部门报告,并迅速采取灭火措施。

  5、相关文件

  6、相关记录

库房管理管理制度4

  一、产品的入库与验收

  1、产品入库。外购产品到货后,库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号,核对无误后入库,经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

  2、对需要质量验收的产品,入库时先标识待验品,按规定及时通知品质部进行验收,经认定合格的产品放入指定合格品区域。

  判定不合格则需隔离堆放,并标识“不合格品”标识。

  4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

  5、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。

  6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;

  对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

  7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

  8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

  9、入库物资应及时入库。

  二、产品的出库与发放

  1、凡属产品配套设备,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,专人来领取配套设备,严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。

  2、单位所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《产品领料单》发放。

  4、物资(包括成品)的.发放力求先进先出,具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。

  5、废品库内物资的处理,要有相关领导的签字,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。

  三、物资贮存与防护

  1、产品定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。

  2、仓库应编制平面定置图,将产品合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

  3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

  4、有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理,立卡设数,对设备工量具等勤清点检查,以防生锈,发放问题及时处理。

  5、做好产品的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

  6、对有贮存期限要求的产品,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

  7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存产品)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

  四、应急情况处理

  1、 遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组,及时采取相应的措施。

  2、 灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

库房管理管理制度5

  一、总则

  为更好地发挥公司库房调配功能,促进库房管理工作高效、安全、有序运作,根据公司实际情况,特制定本细则。

  二、出、入库管理办法

  1、采购计划

  (1)每月底,生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。

  (2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划,报仓库和财务部。

  (3)仓库收到采购计划后,应对照计划中预采购物资量,检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。

  2、采购物资入库

  (1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。

  库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”,要根据物资类型,检查以下资料:公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料,一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致,无误后,按交货单上数量点数实物入库,进入系统录入物品信息,开具“采购入库单”(一式5联),经相关人员签名,按联次说明,仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。

  (2)产成品入库

  生产车间完工产成品,由车间填写“产品完工检验通知单”,通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”,检验报告一套4份:车间2份(一份留底,一份随入库通知单交库房),技术质量部、综合部各一份。

  车间对检验合格产成品,书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告,对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库,进入系统录入有关信息,开具“成品入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、车间,生产部、市场部、财务部各一联。

  (3)外加工铸件入库

  委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。

  加工半成品或加工成品收回

  市场部收到委外加工成品或半成品,要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验,对检验合格加工品,出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底,一份由市场部通知库房入库),技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数,比照产成品入库手续办理入库,进入系统录入加工产品信息,在备注栏标注“委外加工”字样,开具“外加工铸件入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。

  (4)入库资料不符处理办法

  库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致,或外观存在瑕疵等情况时,应先拍照,单独保管有问题的物品,做好问题标记,及时通知经办人和技术质量部,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

  如资料中相关信息不一致,要告知经办部门负责人和技术质量,由其负责处理,同时,在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。

  如资料不全,要告知经办部门负责人向供应商索要,并作记录,跟踪处理结果。

  凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品),库房严禁办理入库和出库手续。

  (5)客户退货处理

  市场部如收到客户退货通知,要开具“退货通知单”,注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等,交库房做退货入库手续。

  库管员收到市场部退货通知单,点数后单独存放退货区,标注“某某客户退某某货品”,进入系统登记退货信息,开具成品入库单一式5联,市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉,库管员要作废料出库记录,开具成品出库单一式5联,在废品栏处注明退货处理,市场部、仓库、财务部各一联。

  2、出库

  (1)生产物料出库

  生产部每月初应预计本月生产用料量,经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料,要指定专人负责,开具领料申请单,经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单,配料发放,进入系统登记出库信息,打印“物料领用出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,车间、库房、生产部、财务各一联。

  (2)成品销售出库

  市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”,注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间,经办人、部门负责人和总经理签字,交库管员备货。

  库管员根据市场部“提货通知单”,检查成品库存量和通知单信息,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,签字不到位不发货。检查无误后,开具“成品出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。

  综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。

  (3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工

  对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务,库管员根据市场部的.“委外加工材料”出库申请单或加工协议,经部门负责人复核和总经理审批后,进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记,并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单,相关人员签名,按单据联次说明,仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。

  (4)五金、工具、劳保用品、保洁用品出库

  为节约成本,原则上,五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用,手续比照生产物料领用办理。

  (5)外借物品出库

  库房物品严禁私自外借,如因公需要临时借用,需填写借用申请单,注明借用原因及归还时间。原则上,借出物品时间不得超过3天,如超过时限,要重新开具领料申请单,按领料手续办理。

  三、请款要求

  1、采购或是加工请款,经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单,外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。

  2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费,经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字,后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。

库房管理管理制度6

  一、掌握lng工厂耗用材料的情况,并根据实际库存情况,决定请购常用、备用材料的数量。

  二、购进材料、工具在进库前必须验收,数量无误,相关专业技术员确认质量合格后方可进库。对不符合质量标准的物品,有权拒绝入库签收。

  三、库房管理员对保管物资的数量完整负全面的'经济责任,因保管不当造成的物品短缺、损坏均应赔偿。

  四、材料、工具领用凭填写材料领用单并经领导签字同意后方可发放。对于急需且一时又难于办全手续者,应在征求领导同意后,再发放领用的物品,事后应督促领用者在三日内补齐手续。

  五、有义务监督领用者领用的物品是否符合lng工厂有关劳保、劳动清洁用具的发放规定。若发现违规领用者,有权拒发。

  六、个人专用工具如有遗失,个人承担赔偿责任。领用有回收价值的材料时,原则上交旧领新。工具未经领导同意一律不得外借。同意外借的,出入库时要登记、查验。

  七、库房管理要帐物相符。对库存材料、工具的领用和存库情况每月末要出具报表报给主管领导。

  八、加强危险品的存放管理。库内物品应分类摆放整齐,地面保持清洁,易腐、易碎,易挥发物品另外放置。做好防火、防盗、防水淹、防潮霉变的各项防范工作。

库房管理管理制度7

  1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

  1.2对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证;同时按入库单录入管家婆软件。

  1.3库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。

  1.4因施工急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 2物资保管仓库管理制度

  2.1物料品质维护:在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈

  处理。

  2.2物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

  2.3发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

  2.4保持物料的正确标示和定期检查,对标示错误的及时更正。

  2.5仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 2.6需要给到财务的单据电子档和手工单据一周交接一次。 2.7一月盘点一次,参与人员采购员、库管;盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。盘点时需要尽量保证盘点数量的'准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,不按盘点等需要根据情况追查相关责任。

  2.8盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 2.9帐物不符处理:库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。3物资的领发出库仓库管理制度

  3.1库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上项目经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

  3.3领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经公司批准后交采购人员及时采购。 3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  4物资的退换货制度

  4.1物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。五、工具借用

  5.1需严格按照“工具领用表”来发工具,并填写“借用单”进行作业。

  5.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。

  5.3已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 5.4工具归还时仓库办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理借用。

  六、仓库卫生、安全管理

  6.1每天对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

  6.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

  6.3考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。七、安全

  7.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。 7.2门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。

  7.3仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。 7.4高空作业需要使用作业车,并注意安全。

  7.5保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。八、仓库工作作风及态度

  8.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。

  8.2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。九、其他

  9.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。

  9.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。

  9.3需要严格遵守公司的各项管理规定。

  9.4仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

  9.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。

  9.6仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。

库房管理管理制度8

  1、烟花爆竹储存仓库为防盗、防火重点部位,严格落实治安岗位责任制。

  2、仓库管理人员不得擅离职守。

  3、张贴防火警示标志,配足灭火器材。仓库管理人员必须能正确使用灭火器材。定期进行电器线路检查。

  4、各类商品应按种类规格和性能堆放整齐。

  5、仓库防盗设施要严密牢固,如有损坏应及时修缮。

库房管理管理制度9

  物流库房管理制度是企业运营的重要组成部分,它涵盖了库存管理、人员职责、入库出库流程、安全规定、设备维护等多个方面,旨在确保仓库运作高效、安全、有序。

  内容概述:

  1.库存管理:包括库存的分类、编码、盘点、损耗控制等,确保库存准确无误。

  2.人员职责:明确库管员、拣货员、叉车工等角色的职责和工作流程。

  3.入库出库流程:规定物品的.接收、检验、储存、发货等环节的操作标准。

  4.安全规定:设立防火、防盗、防潮等安全措施,定期进行安全检查。

  5.设备维护:规定设备的使用、保养和维修规程,保证设备正常运行。

  6.质量控制:实施质量检验制度,防止不合格产品流入市场。

  7.信息管理:使用信息化系统记录库存信息,实现库存动态跟踪。

库房管理管理制度10

  一、食堂库房及食品物资设立库管员专人管理,非库房管理员不得随意进入。

  二、食堂的库房必须保持清洁,每天清扫,保持良好的环境卫生。

  三、库房要保持干燥、通风、整洁,防止物资因受潮而霉烂变质。

  四、任何人员不得私自动用仓库内的物品,保管员应提高警惕,做好防火防盗工作。

  五、库房建立好物资入、出库台账,坚持入出库验收登记制度。食品入库前必须做好检查和验收工作,有发霉、变质、腐烂、不洁的`物资,不准入库。

  六、食品原料分类、分区、隔墙(5厘米)、离地(10厘米)贮存。

  七、物资实行标识化管理,严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限,做到帐、卡、物相符。

  八、食品出库坚持先进先出,缩短储存时间,避免食品原料变质腐烂。食品坚持“零”仓库管理,严禁大进慢出,确保快进快出,月底盘点越少越好。

  九、仓库物资领用时间为每个工作日15:00至18:30,每天只领用一次。

  十、库房环境认真做好防毒、防火、防盗、防鼠、防虫、防潮、防霉、防破坏工作,确保食品原料卫生安全。仓库门口设防鼠板,仓库内灭鼠使用粘鼠板,不得采用鼠药灭鼠。

  十一、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。

  十二、每月最后一天在食堂管理员协助下库管员负责对库存物资进行盘点,做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符,并制作盘点报表。若出现短库、少库,造成损失由库管员负责等价赔偿。

  十三、每月盘点出现过期、霉变、腐烂、异味食品将计价由库管员等价赔偿,从当月工资中扣除。

  十四、对物品使用过程经确认存在质量问题,应及时提出退货处理。

  十五、库管员负责每月最后一天统计当月使用情况,并制定下月进货计划表报行政后勤科审核,超过5千元的计划须报分管领导审批方能采购。

库房管理管理制度11

  1.主食、副食分类存放,食品与非食品不能混放,食品仓库内不得存放有毒有害物品,不得存放个人物品和杂物。

  2.库房要定期清扫,保持库房、货架清洁卫生,保持干燥。

  3.做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的'食品,无卫生许可证的生产经营者提供的食品,未索证的食品不得验收入库。

  4.做好食品数量、质量入库登记,做好先进先出,易坏先用。

  5.食品按类别、品种分架,隔墙、离地整齐摆放,散装食品及原料储存容器加盖密封,同时经常检查,防止霉变。

  6.肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备,必须贴有明显标识并有温度显示装置。肉类、水产品分柜存放,生食品、熟食品、半成品分柜存放,杜绝生熟混放。

  7.冷冻设备定期化霜,保持霜薄(不超过1cm)、气足。

  8.经常检查食品质量,及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。

  9.做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作,安装符合要求的挡鼠板。

  兴鑫幼儿园

  20xx年8月

库房管理管理制度12

  物品库库房管理制度是企业运营中不可或缺的一部分,旨在确保库存物品的安全、有序、高效管理。它涵盖了库房的日常操作、物品存储、出入库流程、盘点制度、安全措施等多个方面。

  内容概述:

  1、库房布局与设施:规定库房的合理布局,包括存储区、拣货区、暂存区等,以及必要的.通风、照明、消防等设施要求。

  2、物品分类与标识:明确各类物品的分类标准,规定物品的标签制作与悬挂方式,以便于快速定位和识别。

  3、入库管理:描述物品入库的流程,包括验收、登记、上架等步骤,确保物品信息的准确性。

  4、出库管理:规定物品出库的审批程序,确保出库物品的正确性,并跟踪其去向。

  5、库存盘点:设定定期盘点制度,以检查库存的准确性,及时发现和处理差异。

  6、安全与卫生:强调库房的安全措施,如防火、防盗、防潮等,以及保持库房的清洁卫生。

  7、员工培训与考核:制定库房员工的操作规程培训计划,以及绩效考核标准,提升员工的专业素质和服务水平。

库房管理管理制度13

  库房使用单位应设专人负责库房内的治安、消防安全工作,并报保安部备案。

  库房门上应有明显标牌,注明库房名称、使用单位、负责人及联系电话,以备应急时使用。库内各种规章制度要墙上化。

  库房防火负责人要定期对库房进行安全检查,对库房出现的各种安全隐患,要及时解决,及时上报保安部。

  库房应设立醒目的防火标志,库内严禁吸烟,严禁明火。

  库房内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀、有毒、毒品、武器等物品。

  库内货物按性质分类码放整齐,不得过高、过宽,垛间的通道宽不应小于1.5米,库内的可燃废物或包装物要及时清理。

  库房内严禁乱拉临时电源线和使用各种电器设备,电路和发生故障时,要由专业人员进行检修,库房的照明电源控制应设在库外。

  库内铺设照明线路,需穿阻燃管保护,不得将灯具线随意延长,到处悬挂,灯具与货堆、货架的距离不应小于0.5米,照明灯具下方不准堆放物品。

  禁止在库房内使用可燃材料搭建阁楼、货架,不准设立休息室和留人住宿。

  库房内的`消防设施不得损坏、遮挡,库房管理人员要经常对设备和配备的轻使灭火器进行检查以保证设施完好,并要熟练掌握其使用方法。

  库房管理人员要提货人员,离开库房前应进行安全检查,确认无问题后,方可拉闸断电锁门离开。库内照明必须做到人走灯灭。

  库房内每25平方米需配备1具轻使灭火器。(每个配置地点灭火器不得少于2具)。

库房管理管理制度14

  1、库存物资由保管员提采购计划,所有物品应按不同性质分别设库,要求做到摆放有序,整齐成行,定期打扫,保持整洁。

  2、食品仓库要明亮通风,早开窗,晚关窗,容器要有盖,定期检查翻晒,防止霉烂。

  3、物品入库要凭发票进行数量、质量验收,及时登记入帐,对不符合质量及“三无”食品或腐烂变质食品有权拒收。

  4、仓库物品必须先入后出,凭出库单付货,仓库要求经常清点,作到账物相符,物卡相符。

  5、掌握各种食品消耗规律,提前拟出进出货计划,防止缺货或积压。

  6、对临近保质期的食品应提前向领导汇报,采取措施,及时处理,防止事故,避免损失。

  7、管好固定资产和各种炊具,对新购设备先验货后安装及时登记入固定资产账,报废时经有关人员鉴定,报主管部门批准,方可销帐。

  8、炊管人员不准随便到食堂仓库购买物品。

库房管理管理制度15

  为防止食品污染,保证食品卫生安全,做好库房管理工作,制定本办法。

  一、提高食品卫生安全意识,保持库房内清洁、整齐、通风。做好防火、防盗、防毒、(包括投毒)、防蝇、防尘、防鼠、防虫、防霉变等工作,防止事故发生。

  二、所有食品入库前必须严格验收,不符合食品卫生标准要求的食品不得入库,验收后认真做好登记,入库食品应注明食品名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上帐,出库下帐,帐物相符。

  三、食品应分类、分架、离地隔墙至少20厘米存放,摆放整齐、货架整洁、地面干净。食物、食品不落地,每天清扫,库房卫生无异味,保持良好卫生状况。

  四、食品出库时要检查感官形状和保持期,坚持食品先进先出原则,尽量缩短储存时间。

  五、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保持期是否到期等情况,发现问题及时向领导汇报,提出处理意见,及时处理。

  六、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放外观与食品类似的有毒有害物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。

  七、库房保管员需持健康证上岗,保持良好的'个人卫生习惯,按照从业人员卫生要求,做好个人卫生。做到服装整洁,不在库房内吸烟。

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