发货管理制度

时间:2024-06-19 13:32:08 制度 我要投稿

发货管理制度

  在发展不断提速的社会中,很多地方都会使用到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢?以下是小编为大家整理的发货管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

发货管理制度

发货管理制度1

  成品发货管理制度旨在确保企业的产品能够准确、高效、安全地送达客户手中,它涵盖了从订单接收、库存管理、包装准备、运输安排到客户确认收货的全过程。这一制度的重要性不言而喻,因为它直接影响着公司的运营效率、客户满意度以及品牌形象。

  内容概述:

  1、 订单处理:明确订单确认流程,包括订单审核、异常处理和订单分配。

  2、 库存管理:设定库存水平标准,规定盘点频率,防止缺货或过度库存。

  3、 包装规定:制定标准化包装流程,确保产品在运输过程中的保护。

  4、 物流安排:选择合适的运输方式,规定发货时间,跟踪货物动态。

  5、 发货验证:实施发货前的'检查,确保产品符合质量标准和客户需求。

  6、 客户沟通:建立有效的客户通知系统,及时更新发货信息。

  7、 售后服务:设立退货、换货及投诉处理机制,处理发货后的客户问题。

发货管理制度2

  为进一步加强山西省煤炭销售票使用管理,规范煤炭生产经营秩序,防止非法违法煤炭进入流通和消费领域,根据《山西省煤炭销售票使用管理办法》(省政府第212号令)及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等有关规定,制定本制度。

  一、煤炭生产企业

  1、各企业销售原煤时,应当向购买方出具同等数量的煤炭销售票,同时建立煤炭销售票使用明细及台帐。

  2、各企业必须建立健全煤炭销售票管理机构和使用制度,有专人负责;票据开具必须规范正确,加盖本企业印章;按照规定认真填写煤炭销售票使用台帐。

  3、严禁销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票;严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反管理规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关规定进行处罚。

  二、煤炭加工转化、经营企业和用户

  1、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户购买煤炭时必须从煤炭生产企业取得同等数量的煤炭销售票,并随煤炭流转,持票运输,同时建立煤炭销售票回收明细及台帐。

  2、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户必须建立健全煤炭销售票管理机构和回收、使用制度,有专人负责;票据开具必须规范正确,加盖本企业印章;按照规定认真填写煤炭销售票回收、使用台帐。

  3、严禁收购、经营、使用无煤炭销售票的非法煤炭;严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关管理规定进行处罚并停止换票企业的换票处理。

  管理程序

  一、申报程序

  (一)各煤炭生产矿井按照隶属范围,依据本企业核定能力计算出煤炭销售票的使用量,填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份,上报所属煤炭纠察队审批。

  (二)各煤炭基建矿井按照隶属范围,持施工设计进度审查批准意见书,填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份,上报所属煤炭纠察队审批。

  (三)各县市区煤炭纠察分队依据各煤炭生产(基建)矿井上报的申请量,进行核实汇总后,填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份,上报市煤炭纠察支队审批。

  (四)市煤炭纠察支队依据各县市区煤炭纠察分队上报的'申请量,进行核实汇总后,填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份,上报省票证中心审批。

  二、发放程序

  (一)各县市区煤炭工业局根据核准的煤炭销售票用量(含生产、基建);填写山西省煤炭销售票申领函,由县市区煤炭纠察分队长审签后,报市局煤炭纠察支队,支队票证科长审核后报支队长审批,保管员严格按照审批数量发放,并开具《出库单》,填写台帐;

  各县市区煤炭纠察分队持市支队开具的《出库单》由分队长签字后办理登记入库、填写台帐。

  (二)各县市区煤炭纠察分队根据辖区内煤炭生产企业申报核准的生产数量,严格按照程序发放煤炭销售票,严禁超能力发放,并认真做好发放管理台帐。

发货管理制度3

  一、下机袜转移缝头车间必须开出库单,数据必须货号、颜色数据分清楚,转移票据必须缝头车间主管签字后生效。

  二、缝头车间缝好袜子转移染色、定型必须开出库单,数据必须货号、颜色数据分清楚,转移票据必须染色负责人、定型车间主管签字后生效。

  三、定型好的袜子转移包装车间必须开出库单数据必须货号、颜色数据分清楚,转移票据必须包装车间主管签字后生效。

  四、外发包装一切数据由包装车间开出库单,辅料配置,但开出库单之前必须要有生产部计划单才可以外发。单据必须交一联生产总统计。

  五、外发包装成品回厂由成品仓库主管签收,必须开入库单,入库单据一联交生产总统计入帐。外加工结帐以公司入库单为准。

  六、生产总统计必须做好各车间生产数据进出数据帐,确保定单数据、生产进度,外加工出入帐数据帐,做到数据准确、发现异常问题、没有负责人签字票据一律不许入帐。

  七、各主管必须做好定单生产数据进出帐、员工工资帐,不许出现定单生产数据与工人工资帐目不吻合。

  八、每月帐目盘点出现数据差异超过0.001%比率一律进行处罚50—500元之间罚款。

发货管理制度4

  发货管理制度是企业管理中不可或缺的一环,它涉及仓库管理、订单处理、物流配送、客户服务等多个环节,旨在确保产品从生产到送达客户手中的流程高效、准确、及时。

  内容概述:

  1、 订单管理:包括订单接收、确认、处理和跟踪,确保订单信息的.准确性。

  2、 库存控制:对库存水平进行监控,防止过度库存或缺货情况。

  3、 包装与标识:规定产品的包装标准和标识要求,以保护商品安全并方便物流操作。

  4、 发货作业流程:明确从拣选、打包、复核到装车的步骤,保证发货无误。

  5、 物流选择与管理:选择合适的运输方式,与物流公司建立合作关系,监控物流进度。

  6、 异常处理:设立应对发货延迟、损坏或丢失等情况的预案。

  7、 客户服务:提供订单查询、退换货服务,处理客户反馈的问题。

发货管理制度5

  一、目的

  服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则,防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。

  二、适用范围

  公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。

  三、职责与权限

  3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程,负责对超额欠款客户发货的监督审查。

  3.2片区负责人负责实施产品发货工作,对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程,确保严格按客户要求及时发货。

  3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作;负责下单,安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装,确保发货的及时性,安全性,准确性。

  3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱,确保严格按客户要求按质按量地配货。

  3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。

  3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。

  3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单,并及时交收件人签收。

  3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。

  3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据,监督和控制客户欠款额度。

  四、控制程序

  4.1客户的发货单传真,必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。

  4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后,认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额,如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度,应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货,如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法(5.2)执行。

  4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单,片区负责人应及时交予仓库配发货,严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单,作为发货和发生问题溯源的依据。

  4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督,严格按规定的权限审批《客户配货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导,取得充分授权和批准后方可最后确定。

  4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货,仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量,防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

  4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品,仓库人员应认真做好记录,列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户,以便客户做相应的变更。

  4.7公司新产品或紧俏品种入库后,仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中,以确保公司每个客户系列产品上货齐全。

  4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等,专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度,制作完毕后,应及时按客户要求配货;配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数,确保货架发货的准确性,防止错配、漏配、短货现象的发生。

  4.9产品发出后,营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额,录入电脑并确保财务账目的准确性。

  4.10《汇总发货单》统计完毕后,营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12:00前把《汇总发货单》传真给各客户,以便客户及时了解发货情况。

  4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出,不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。

  4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况,监督和审核各客户的欠款额度,发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法(5.2)执行。

  五、奖惩办法

  为确保本控制程序的有效实施,提高各相关执行人员的工作积极性,考核发货过程中各执行人员的工作业绩,特订本奖罚办法:

  5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守,粗心大意,无故拖延严重失职而造成不能按时给客户发货的,给予各相关执行人员50-100元的罚款。

  5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限,未按公司规定的允许欠款额度控制执行,任意批准发货超过公司规定的'欠款额度的客户,经公司领导及相关部门评定分析,确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以50-200元罚款。情节特别严重的,将按《公司法》追究其责任。

  5.3在配货过程中,如因仓库人员玩忽职守,粗心大意,造成配错货、串号、漏货、少货或多货,根据失职程度,每次给予5-20元的罚款。

  5.4新产品入库后,相关执行人员粗心大意,没有根据市场销售管理人员的安排及时给客户发样而影响产品销售的,处以相关仓库人员5-10元的罚款。

  5.5客户要求发货架、喷绘的,如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守,粗心大意,在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店(专厅)开业或营业的,根据影响程序和性质,每次分别处于相关人员50-100元的罚款。

  5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的,根据实际情况每次予以5-20元罚款。

  5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货,给公司和客户因发货失误造成经济损失的,根据实际情况,每次予以5-20元的罚款。

  5.8在发货过程中,各相关人员忠于职守,认真负责,一视同仁,一切以公司和客户利益为重者,发货工作成绩显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者,公司将根据实际情况,组织相关部门评定,每月给予颁发人民币100-300元的奖金。

发货管理制度6

  第一节总则

  第一条为了进一步加强公司淘宝网店管理与维护,充分发挥网站的作用,促进公司内外

  部信息交流与沟通,及时掌握市场信息,拓展经营视野,提高经营管理水平,扩大公司对外知名度,提升公司外部形象,制定本规定。

  第二条本制度适用于公司全体淘宝员工。

  第三条本制度包括总则,管理机构,职能分工,客服管理制度,美工管理制度,仓储管

  理制度,物流管理制度。

  第二节管理机构

  第三节职能分工

  第四条运营总监

  1、制定相关营销策略,完善产品的网络营销管理体系和推广模式、规章制度,编制年度、季度网络营销方案与预算,落实并监控各项策略的实施,并及时向管理层汇报。

  2、根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的工作安排,制定工作计划,引导并带领团队人员完成各项计划任务。

  3、根据公司各阶段的目标提交分析报告给管理层做决策参考,并就重大网络营销事项向公司管理层提交决策性建议。

  4、完成公司产品的销售任务,建立和完善网络营销机制。

  5、协调本部门内部以及与其他各部门之间的工作关系。

  第五条店长

  1、有极强的文字修养,能擅长撰写打动人心的软文,并有能力策划软文营销。

  2、负责淘宝店铺推广、提高店铺点击率和浏览量;日常维护、产品更新、能独立操作店铺陈列,以增强店铺吸引力、产品销量。

  3、每日监控的数据:营销数据、交易数据、商品管理、顾客管理。

  4、安排部门工作任务,并总结各部门反映数据与解决问题。维护店铺正常运营,不出现违规处罚现象。

  第六条客服主管

  1、负责带领销售团队制定客户方案,完成销售指标。

  2、负责制定、修改并推动实施客户服务流程及规范制度。

  3、负责带领客服团队处理日常客户咨询、解答及投诉。

  4、负责定期整理搜集客户反馈,消费者满意度的跟进及分析,进行客户需求分析,并安排制定和实施CRM客户关系管理。

  5、负责客服团队培训、激励、管理和考核,全方位优化服务质量。

  6、负责带领执行促销活动,并进行分析和总结,及时反馈促销结果。

  第七条客服专员

  1、通过淘宝旺旺为顾客解答问题、回复咨询,引导顾客促成销售。

  2、订单确认处理、跟踪以及客户在订单过程中的疑问解答。

  3、客户投诉处理、客户回访、退换货处理、客户满意度调查等,做好售后服务工作。

  4、商品上下架及商品信息维护,协调库房发货。

  5、贯切执行公司销售规定和实施细则,积极完成公司或部门的销售目标。

  第八条仓储主管

  1、负责仓库工作的协调,仓库的正常运转。

  2、负责仓库各岗的工作安排、考核、考勤、排班。

  3、负责开具出入库单据及仓库物资明细账的登记,物资整理、摆放、保管等工工作。

  4、负责发现仓库工作中存在的问题与成绩,与公司决策层及时沟通,以便对仓库工作进行及时调整。

  5、负责组织仓库每月盘点、年终盘点;协助公司做好临时性盘点或抽查盘点。

  第九章仓储专员

  1、执行收货、包装、发货等流程。

  2、执行仓库的规章制度、规范作业标准及流程,提高效率,降低成本。

  3、科学管理货品库位,提出改进方案,保证仓库最大化的使用率。

  4、有效配合公司整体业务运作需求。

  5、执行盘点工作和结果分析。

  6、高效完成上级安排的工作与任务。

  第十条美工主管

  1、负责公司淘宝网店整体版式和风格的设计,公司网站及印刷品视觉创意和设计等。

  2、负责形象画册及产品搭配手册排版、设计制作及新品上市相关工作的设计执行,产品拍片及产品图片处理的工作监督等。

  3、负责淘宝美工团队的管理,建立美工绩效考核制度,并对团队有计划地进行培训跟踪指导与考核。

  4、定期制作促销图片和页面,配合店铺销售活动;美化修改产品页面,定期更新店铺主页。

  5、网店风格及商品展示设计,结合商品的特性制作成图文并茂、有美感、有吸引购买力的描述模版。

  第十一条美工专员

  1、负责商品拍摄,图片处理,网站图片资源的维护和完善,产品上架。

  2、负责网站前台美工设计,各类专题及促销页面的设置和制作。

  3、负责公司淘宝网店的美化设计、整体美化,活动广告和相关图片的制作,以及设计定期的推广活动。

  4、摄影组负责模特拍摄,细节拍摄等相关工作。

  第三节客服管理制度

  第十二条岗位职责——售前客服

  1、每天工作开始之前,做好售前各项准备工作(宝贝介绍流程、旺旺回复流程、顾客分类、信息收集、打消顾客购买疑问流程、讨价还价的回复流程)。

  2、做好每天的工作记录,记录每天的客户问题,成交情况,总结经验教训,不断提醒自己,提高自身的业务水平。

  3、在领导的带领下,和其他客户人员团结协作,圆满完成销售业绩。

  4、负责在线接受客户咨询做好网上交流,以热情的服务态度,和专业的沟通中逐步塑造店铺的良好形象。

  5、丰富的专业知识和良好的销售技巧,帮助买家选择合适的商品,促成客户的购买,提高成交率与客户回头率。

  6、负责针对客户拍下商品,没有及时付款的订单,做好及时跟进,通过向买家询问等方式,督促买家及时付款。

  7、负责不同买家不同备注,做好买家群体特征分类,主动全面了解买家情况。

  8、发展潜在的买家,定期给买家发送有针对性的、买家感兴趣的邮件和旺旺消息。

  9、把忠实买家设为你的VIP买家群体,提出相应优惠政策信息,负责活动通知客户。

  10、负责做好销售后的订单备注。

  11、做好个人每天的销售报表。

  12、负责完成部门经理交办的其他任务。

  第十三条岗位职责——售后客服

  1、通过淘宝旺旺等聊天工具为已经购买的买家提供售后服务。

  2、负责订单管理、发货进度的跟进。

  3、收集与反馈顾客的意见;协助售前销售。

  4、退换货、客户快件物流信息的查询联系工作、中差评的处理等相关售后问题。

  5、店铺后台的评论、回评、站内信、投诉、留言等后台信息,查看并处理信息。

  6、每天工作开始之前,做好售后各项准备事项(处理中、差评的流程、延伸客户服务的流程、退换货的操作流程)。

  7、做好每天的工作记录,记录每天的.问题,以及自己是如何解决,总结经验教训,不断提醒自己,提升自己处理问题能力,成为一个专业的售后客服。

  8、定期回访顾客,用打电话、旺旺或者email的方式关心客户,与他们建立起良好的客户关系,同时搜集买家们好的意见和建议。

  9、建立买家的资料库,记录每个成交交易的买家的各种联系方式。

  第十四条岗位职责——投诉处理

  1、负责制定统一的客户投诉案件处理程序和方法。

  2、负责受理客户投诉并记录投诉内容,检查审核(投诉处理登记表)。

  3、负责确定具体的投诉事件,协作调查客诉原因。

  4、负责投诉处理过程中的跟进和协调,将客户投诉处理中反映的意见和跟踪处理结果提交上级。

  5、负责对客诉处理结果进行确认,做好资料归档,进一步的总结分析和考核工作。

  6、负责定期向部门经理汇报客户投诉管理工作情况。

  7、负责对客户投诉进行回访,形成客户评价单并存档。

  8、负责整理分析客户投诉信息,改善客户投诉处理方案。

  9、负责完成部门经理交办的其他任务。

  第十五条工作制度

  1、上班时间:前期4人

  早班:8:00——17:00

  晚班:16:00——24:00

  注意事项:上下班时,必须做好交接工作、交接本记录、及时查看工作。

  2、严格遵守公司和职场各项制度,按时出勤,不得在上班时间从事工作不相关事情。

  3、上班时间不得迟到、早退,有事离岗需向主管请示,如请假,事先联系部门经理。

  4、新产品上线前,由培训专员为客服上课,介绍新产品,客服必须在新产品上架前掌握商品属性。

  5、保持桌面整洁,保持办公室卫生,每天上班前要清洁办公室,每人一天,轮流清理,有事不能打扫,需提前换好班。

  6、严格恪守公司秘密,不得将同事联系方式随意透露给他人。

  第十六条岗位规范

  1、客服人员应保持良好的状态和仪容仪表,工作认真,热情,有耐心,责任心强。

  2、接待客户咨询,要热情,运用专业术语,认真解答客户提出的疑问。

  3、熟练掌握公司运营流程和服务项目,全面了解客户的情况,严格按照公司规定的进行客户服务工作。

  4、接待好咨询客户,文明用语,礼貌待客,不影响公司形象。

  5、每位客服一本备忘录,在工作过程中,每遇到一个问题或想法马上记录下来,相关办公文件到行政部登记领取,并每周上报工作总结与计划。

  7、没顾客的时候,多巡视网店后台,推荐橱窗位,发现上架的宝贝数量低于10件

  的,第一时间到网店管家中查看库存,然后将该宝贝实际库存通知其他同事注意。

  8、在接受客诉时应主动致歉并妥善处理,并视情节轻重上报上级领导。

  第四节美工管理制度

  第十七条图片管理

  1、新货三天内完成商品拍照,图片处理,并上网销售。

  2、图片必须添加自有水印。

  3、大图片宽度710像素,其它细节图片根据排版合理调整。

  4、每款商品需要五个以上的卖点作为细节图片,对细节图片进行标注。

  5、商品描述模板采用同一模板,以统一风格。

  6、测量商品实物长、宽、高等相关数据,要求准确。

  7、在大图上标注:商品名称、商品货号、颜色、面料、尺码、商品说明(商品说明由进货人员提供)。

  8、商品图片拍摄出来后,一定根据实物调整色差,将色差调整到最低限度。

  9、对原始拍摄图片分类进行保存,多张图片按照货号+编号来命名;对处理好的PSD图片,也按照货号+编号来命名;对处理好的JPG图片,同样按照货号+编号来命名;所有图片都要在另外的电脑中备份。

  10、在淘宝进行上货操作,注意几点:命名全面,搜索率高;选择正确的类目和品牌;定价;是否参与打折等信息。上货完成后,对新上架商品进行浏览,检查正确性。

发货管理制度7

  第1章总则

  第1条目的

  为规范公司成品的发货工作,防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的事件发生,特制定

  本制度。

  第2条适用范围

  本制度适用于公司产成品的发货作业。

  第2章发货总体规定

  第3条仓储部接到“订货通知单”后,经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档,内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。第4条经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的,其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。

  第5条收货人非订购客户的,应有订购客户岀具的“订货通知单”方可办理交运。

  第6条仓储部接获“订货通知单”方可发货,但有指定交运日期的,应依指定日期交运。

  第7条订制品(计划品)在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下,仓库管理员若因库位问题需提前交运时,应先联络销售部的业务人员告知客户,经客户同意且收到业务人员的岀货通知后方可提前交运。

  第8条若是紧急岀货,应由销售主管通知仓储主管予以先行交运,再补办岀货通知手续。

  第9条未经办理岀库检验手续的成品不得交运,若需紧急交运时,需于交运的.同时办理岀库检验手续。

  第10条订制品(计划品)交运前,仓储部若接到销售部的暂缓岀货通知时,应立即暂缓交运,等收到销售部的岀货通知后再办理交运。在特别紧急的情况下,可由销售主管先以电话通知仓储主管,但事后仍应及时补办相关手续。

  第11条“成品交运单”填好后,应于“订货通知单”上填注交运日期、

  “成品交运单”的编号及交运数量等,以便相关作业人员了解交运情况,及结案时可依流水号顺序整理归档

  第3章交运期限规定

  第12条凡遇下列情况之一的,仓储部应提前一天办妥“成品交运单”,并于一天内交运。制度

  名称成品发货管理制度

  1.属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。

  2内销、合作外销订制品。

  第13条直接外销订制品入库后,需配合结关日期交运。

  第4章承运车辆调派与控制

  第14条仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

  第15条仓储部应于每日16 : 00以前备好第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。

  第16条如果承运车辆可能于非营业时间抵达客户指定的交货地址,则成品交运前,仓储部岀库管理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务人员,由其转告客户做好收货准备。

  第5章复核货物

  第17条货物备好后准备装运前,岀库管理人员应根据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好岀库货物的复核工作。第18条岀库复核的内容。

  岀库管理人员对货物进行复核时,主要应关注配备的货物是否与“订货通知单”、“成品交运单”等岀库单据相符,确保货物质量满足客户需要。

发货管理制度8

  物流发货管理制度是一套详细规定物流发货流程、责任分配、质量控制和异常处理的规范体系。它旨在确保物流运作的高效、准确和及时,同时降低运营成本,提升客户满意度。

  内容概述:

  1、 发货流程管理:定义从订单接收、拣选、包装、复核到出库的每个步骤,明确各环节的作业标准和时间要求。

  2、 质量控制:设立质量检查点,对货物的完整性、准确性进行核查,防止错发、漏发。

  3、 人员职责划分:明确操作员、质检员、调度员等角色的职责,确保责任落实到人。

  4、 库存管理:规定库存盘点频率,确保库存数据的.准确性,预防库存积压或短缺。

  5、 异常处理:设定异常情况(如延迟发货、货物损坏)的处理流程和责任人,确保快速响应和解决。

  6、 数据记录与分析:规定发货数据的记录方式,定期分析发货效率,寻找改进点。

  7、 合同与供应商管理:规定与第三方物流供应商的合作条款,确保服务质量和成本控制。

发货管理制度9

  发货管理制度是企业物流管理的核心环节,旨在确保产品从仓库到客户手中的顺畅流转,提升效率,降低错误率,保障客户满意度。

  内容概述:

  1、 发货前准备:库存管理、订单确认、包装标准制定。

  2、 发货流程:拣选、复核、打包、贴标、出库。

  3、 运输管理:选择合适的运输方式、跟踪货物动态、处理异常情况。

  4、 客户服务:发货通知、查询服务、退换货处理。

  5、 数据记录与分析:发货记录的'保存、数据分析以优化流程。

发货管理制度10

  本《收发货管理制度》旨在规范公司内部的货物收发流程,确保物流运作的高效、准确和安全,防止因管理疏漏导致的损失。主要内容涉及以下几个方面:

  1、 收货流程

  2、 发货流程

  3、 货物验收标准

  4、 库存管理

  5、 责任划分

  6、 异常处理机制

  7、 监控与审计

  内容概述:

  1、 收货流程:从供应商到仓库的货物接收,包括验收、入库、记录等环节。

  2、 发货流程:从仓库到客户的货物发出,涵盖订单处理、拣选、打包、出库和运输等步骤。

  3、 货物验收标准:明确货物的质量、数量、包装等方面的检查要求。

  4、 库存管理:规定库存盘点、存储条件、保质期管理等规则。

  5、 责任划分:明确各部门、岗位在收发货过程中的'职责和权限。

  6、 异常处理机制:建立对丢失、破损、延误等异常情况的应对措施。

  7、 监控与审计:通过定期审核和实时监控,确保制度执行的有效性。

发货管理制度11

  第一条总则

  本着以服务于客户需求为核心工作宗旨,以保证发货的及时性、准确性,有效实施发货流程管控为原则,以团结、协作、互助为工作精神,树立良好的服务意识,积极服务好公司客的户进货工作,特制定本制度。

  第二条适用范围

  本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等所有涉及发货的工作部门和岗位。

  第三条职责与权限

  一、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单,并及时跟踪了解发货进度。

  二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计,协调仓库发货,及时汇总、反馈发货信息和跟进发货进度。

  三、暂时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。安排打包、发货工作。选择优质的物流公司,及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工作。

  四、公司财务部负责客户货款到账的核对以及开据相关票据。

  五、仓管部门根据订单要求,准备货物,并及时向销售内勤反馈发货信息、进度。

  六、人力资源部负责本制度执行情况的监督检查。

  第四条工作程序

  一、发货申请人根据客户的需求,通过电话、短信方式,向销售内勤及时下达发货订单。

  二、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需求情况,编制发货单。并与发货申请人再次核对发货信息。做好发货数据统计。如因缺货等情况不能及时安排发货的,应及时向发货申请人说明情况,发货申请人及时反馈至客户。

  三、财务部负责落实货款到账情况,并反馈至销售内勤。货款未到,销售内勤不得下达发货单,如有特殊情况,需由总经理特批。

  四、仓管接到发货通知单后,及时安排发货。根据到货时间的要求,选择合理的发货渠道。根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信息、物流名称、单号。

  五、如果暂时缺货,及时向销售内勤反馈情况,说明情况。同时反馈至生产部。

  六、发货后,仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反馈至销售内勤,由销售内勤将发货信息反馈至发货申请人。

  第五条工作要求

  一、发货申请人在下达发货信息的时候,应详尽的说明发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求,收货地址、联系人、联系电话,为下一步发货工作提供准确、便利的发货信息,确保货物及时准确的发放。

  二、销售内勤在收到发货通知后,应及时反应处理。如有特殊情况,及时向发货申请人反馈信息。及时落实货物库存情况,与客户或者发货申请人取得联系,核实发货信息,确保发货及时、准确无误。

  三、销售内勤在统计发货信息时,应详尽列明申请人、收到发货通知时间、下达发货通知时间、发货的`设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求。收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等信息。

  四、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时间、特殊要求、下单编号、经手人、发货申请人等信息。

  五、仓管应根据下单信息情况,及时组织货源、安排发货。不能及时发货的,向销售内勤及时反馈信息,并做好记录,反馈至生产部。

  六、仓管根据发货订单及物流发货单的信息,做好发货统计工作。应包括下单时间、产品名称、批号、数量、特殊要求、下单编号、下单经手人、发货申请人、发货时间、物流单号等信息。

  销售内勤根据反馈的发货信息做好发货记录登记。

  七、在发货之前,严格检查货物的包装,根据货物的特性及运输要求,选择合理的货物包装物,避免出现货物的损坏情况。

  八、生产部负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行合作。及时处理发货中出现的各类问题。对于服务不好的物流公司要及时更换,确保货物安全、及时、完好无损的送达。

  第六条责任处罚

  一、涉及到发货流程的各个部门、岗位应各司其职,认真履行各自职责,及时跟进发货工作进度。有问题及时反馈沟通,不得以任何理由推诿、无故拖延。保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。

  二、如果在发货工作中,出现发货延迟、发错、货物损坏等情况,将对相关责任给予100—300元的处罚。并承担因此带来的运费等经济损失。

发货管理制度12

  一、总则

  1.为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库管理合理化,特制定本制度。

  2.本制度适用于公司仓库管理规定,可修改,添加建议。

  二、行为准则与管理体制

  (一)、仓库成员基本行为准则

  1.上班时间:白班8:30-17:30(如遇上活动,应服从加班)

  如有特殊情况不能上班,我们也会进行核实情况是否属实,如有虚假托词、推辞、借口一律按公司条例处理,扣除对应的奖金。

  每周休息一天,休息时间由当月排班表执行。

  仓库员下班前把交接事项写在交接本上。

  2.每位仓库员有一本备忘录,在工作过程中,每遇到一个问题或想法马上记录下来,相关办公文件到行政部登记领取,如有遗失,自己补足。

  3.每周一下午8:30召开部门例会。每周一书面的形式汇报一下自己上一周的工作及接下来需要改进的地方交给主管。

  4.在工作中要学会记录,记录自己处理订单的速度,学会每天快一点,才会想要进步。

  5.新产品上线前,通知客服部与仓库成员来学习新产品特性。新的客服有权利要求仓库主管介绍自己想了解的产品,也有义务去认识所有产品。

  6.处理好每份订单,不得影响公司形象。如果一个月内因仓库原因收到买家投诉,根据具体情况给予相应的措施与处罚。

  7.每处理完一笔订单,都要到交易订单里面备注自己的代称+情况,插上小黄旗,以便下一位客服核实情况。

  8.上班时间不得迟到,有事离岗需向主管请示且请假条需主管签字方成效,如需请假,事先联系部门主管。

  9.上班时间不得做与工作无关的事情,除阿里旺旺外,一律不准上私人的旺旺、看视频和玩游戏,严禁私自下载安装软件,违者会进行相应的处罚。

  10.上班时间服装打扮穿着不做严格规定,但不许穿拖鞋及过于暴露的服装,以及打扮妖艳奇怪。保持桌面整洁,保持办公室卫生,每天上班前要清洁自己办公桌,禁止放一些杂物。

  11.严格恪守公司秘密,不得将同事联系方式、客户资料等随意透露给他人,违者按公司相关条例处罚,情节严重交由当地机关部门处理。

  (二)、仓库管理体制

  1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证,出入库登记,分划具体的工作。

  2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要,不缺货断货,发现库存不多时及时通知掌柜补货。

  3.仓库内按原先货架的归类摆放,不得随意,要保持仓库的统一性。

  4.根据公司经营时间,制定仓库入、出库具体工作时间。

  三、入库

  1.所有货物入库前,需检验后才可入库。查处不合格,采取退货,或返厂。

  2.办理入库登记时,对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的,应通知厂家或采购处理。

  3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,登记,使用三联单,财务、仓库、厂家各职一份。

  四、发货

  1.发货前,对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类,并对所发数量和款式进行登记。

  2.注意快递面单上所需的物品,(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸,有无备注,有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。

  3.打包发货时要仔细的观察,留心每一个细节,(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象),检查无误后,才可发出。

  4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全,包裹包扎是否严实,确认后,无误后才可发货。

  5.发货员在检查货物时,发现问题,应及时处理,不能修复的,及时上报,有问题的货物应分出独立存放。

  6.发货的系列过程中,非本店工作人员不得随意进入本仓库搬移货物,并禁止吵闹,喧哗,以免产生影响。

  7.快递公司领走包裹后,相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库,特别是清扫清洁和随手关灯。保持仓库卫生整洁,定期检查(每天一扫,星期五大扫)。

  五、货物保管

  1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的.归类摆放。

  2.仓库货架物品堆放整齐,分类清楚;

  3.货架上要表明分区及编号,需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的,在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号,贴在货架1/2处)

  4.盘点库存时,先按类求出它的总数,再与各类实物对应,最后登记,入库。

  5.对次品统一放置,形成“实体库”,破损严重的记“坏件库”。

  6.地面不得存放货物,以防货物的变质,造成不必要的损失,同时影响仓库的面貌。

  六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

  1、按班做好交接工作,要实事求是。

  2、发货员做好旧货先出,补充货后出。新货入库前,先检查,后登记,编新号,方可入库。

发货管理制度13

  1目的

  为规范公司的发货管理,提高车辆使用效率,制定本制度。

  2适用范围

  本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。

  3职责

  3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作;

  3.2仓库管理员负责发货的日常工作;

  3.3配货员负责货物的配置及装车;

  3.4驾驶员负责货物的运输工作。

  4管理办法

  4.1仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。

  4.2仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货物,并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的'品名、型号、规格、数量等信息。

  4.3配货时注意检查、核对,无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。

  4.4配货员、驾驶员在货物装车时,核对《送货通知单》,保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。

  4.5《送货通知单》一式二份,仓库将有驾驶员签字的留底,另一份随车,待货物送完,第二天归还仓库,上交销售管理部,通知客户。

  4.6储运部凭销售管理部《送货通知单》,储运部每天12:30之前装完当天的发货物,货车12:30~13:00发车,延误需做出说明,并请相关部门确认。

  4.7货物运至物流公司,货运司机应监督卸货工作,保证所卸货物符合《销售发货清单》的要求。

  4.8在办理托运手续时,应仔细核对,保证填写内容准确、清晰,并妥善保管好相关单据。

  4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误,需承担50%的损失。

  4.10货车在发完货后,按要求应返回公司,若因任务较多或不正常情况的发生(如堵车等)而无法返回公司,应立即电话通知储运部负责人,由储运部负责人安排货车的停放地点,并在行车日志上记录有关情况。

  4.11对于同一物流公司有较多货物的,根据事先约定与对方联系,让对方上门来拉货以节约公司运输费用。

  对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作,储运部应进行合理安排,一般情况,从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作,若供应部有加急要求,应按要求完成。

  4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。

  4.13储运部必须建立物流公司档案,档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容(运输单价和批量价报财务,便于财务审核)。

  4.14每年开展一次物流公司的评价和选择工作,由销售管理部组织储运部和财务部一起进行,储运部负责提供档案数据,销售管理部主要评价运输时间和服务质量,财务部主要评价运输价格。

  4.15对于涉及A类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司,应与其签订送货合同,要求其保证及时将货物准确送达客户,对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司,要求其及时反馈信息,确保快件能按时到达。

  4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔,未索赔由储运部承担50%的损失,索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。

  4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计,交财务部审核。

发货管理制度14

  分公司要货及发货管理程序

  1、范围

  本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定;

  本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。

  2、目的

  规范销售计划、发货管理,强化分公司的物流管理,合理地降低运营资金库存占有率,提高销售计划、要货开单的准确性。

  3、职责

  3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。

  3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。

  3.3财务处负责验审。

  3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。

  4、活动

  4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度,并在销售管理部备案。

  4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售预测,并上传销售管理部备案。

  4.3分公司在遵照本月销售预测的基础上,提出周要货计划,在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部,指导公司生产作业,生产制造部每周向销售管理部提供货源情况。

  4.3.1分公司周要货计划申报程序

  (1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况,便于与各商业单位协调

  (2)业务主管制作商业客户要货计划

  a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计;

  b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量;

  c根据市场需求、商业客户库存状况协助商业客户申报要货计划,批发商计划须以零售终端为单位申报计划明细.

  d业务主管汇总所辖区域客户要货计划,填写商业客户要货计划表。主要内容;单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式);

  e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表。

  (2)分公司制作周要货计划

  a汇总各区域商业客户要货计划表,制作分公司商业客户要货计划表;

  b统计分公司驻外仓库实际库存,结合分公司商业客户要货计划表制作分公司周要货计划表;

  c分公司周要货计划表制作规范:

  a详细填写计划表要素:分公司、时间、型号、数量。

  b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量―驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库安全库存量

  4.4生产作业部门可根据规模生产要求,成批组织生产,并预留库存,销售管理部制订提货权限(0.5…2),在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销售分公司,便于销售分公司组织货源.

  4.5销售分公司依照提货权限,适当修改要货申请,提出送货计划,填写计划要素:分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。

  其中a、b类分公司可一周安排两次,c、d类分公司可一周安排一次,具体配送交由物资储运部。

  4.6配送形式:

  a总公司配送

  ①现款:

  a经销商要货量满整车由总公司直接配送

  b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送

  c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。

  ②代销:

  a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司直接配送

  b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹计划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。

  b驻外仓库配送

  ①驻外仓库的产品首先满足有要货计划的经销商提货

  ②驻外仓库覆盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送,经销商自提的给予一定补贴。

  ③驻外仓库覆盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送,但送货时必须结清上批超额的货款

  4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量,制订考核表,考核销售分公司的开单准确性。

  (1)管理部对分公司的激励

  周计划月考核,综合分公司每月各周计划履行情况,结合其他因素及综合指标制定一定履行比例给予考核。

  (2)分公司对商业客户的激励

  方式同上,建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核,考核金额体现在对商业客户的奖励中。

  4.8发货程序:

  4.8.1向驻外仓库的发货程序:

  销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----物资储运部配送

  4.8.2商业单位自提的`发货程序:

  销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----商业单位自提

  4.8.3商业单位从驻外库的发货程序:

  a严格按照q/fgrwz15-20xx号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的有关规定执行。

  b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(如果用传真件,要求原件在三天内到驻外库),对商业单位发货。

  c驻外保管员必须登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息,以备查倒货使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货,则追究驻外库保管员责任。

  d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表,一份交办事处,一份留存。

  5.此管理规定在原工作程序执行基础上实施,过渡期限为2个月。

发货管理制度15

  发货管理制度是企业运营中不可或缺的一环,它涉及仓库管理、订单处理、物流配送等多个环节,旨在确保货物准确、高效地送达客户手中,维护企业信誉,提高客户满意度。

  内容概述:

  1、 订单审核:对客户订单进行核实,确认产品库存、价格、收货地址等信息的.准确性。

  2、 仓库管理:规范库存操作流程,保证库存准确性,防止缺货或积压。

  3、 发货准备:打包、贴标、称重等准备工作,确保货物安全无损。

  4、 物流选择:根据订单需求和成本考虑,选择合适的运输方式和物流公司。

  5、 跟踪与反馈:实时跟踪货物动态,及时处理异常情况,向客户提供物流信息。

  6、 客户服务:处理退货、换货等售后服务,确保客户满意度。

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