台账管理制度

时间:2024-09-13 09:54:12 制度 我要投稿

台账管理制度

  在充满活力,日益开放的今天,很多情况下我们都会接触到制度,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。想学习拟定制度却不知道该请教谁?下面是小编帮大家整理的台账管理制度,欢迎阅读与收藏。

台账管理制度

台账管理制度1

  矿长:

  技术负责人:

  安全副矿长:

  生产副矿长:

  机电副矿长:

  编制人:

  编制时间:二〇一二年三月二十日

  一、目的为落实安全台账建设标准,推动基础管理标准化、规范化建设进程,特制订本制度。

  二、范围:

  威宁县发礼煤矿。

  三、原则:

  2.符合煤矿安全管理现状。

  四、组织与职责

  1.煤矿依据国家、行业、企业安全管理相关规定,制定基础管理标准,并指导、监督各项目的落实情况。

  2.各级安全管理执行部门是本级安全台账管理的落实部门。

  3.各区域兼职安全员负责落实台账信息的收集呈报。

  五、形式及内容

  瓦斯抽采运行记录台账包括所有抽采记录内容。

  1.先抽后采列会制度:按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容,主要记录项目、处关于安全方面的会议(如公司安全例会、项目单位安全例会等),尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细记录。

  2.瓦斯抽放参数检测制度

  煤矿安全组织台帐要将公司安全组织架构、安全组织网络、安全监督部门组成成员台帐;项目安全组织台帐要将项目安全领导小组、安全组织网络记入台帐,并填写本单位义务消防队员组成情况(姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等)。

  3.安全教育台帐

  公司安全教育台帐:包括企业领导和管理人员安全教育培训情况;安全监督管理人员安全教育情况;新员工入厂“公司级”安全教育情况;特殊工种安全教育及培训考核情况。

  项目安全教育台账:包括外来施工人员安全教育情况;还包括班组长及职工安全培训情况;新入厂员工“车间级、班组级”安全教育情况;转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况;从事“四新”技术人员的安全教育情况;对事故责任者的安全教育情况;岗位安全技术练兵情况;应急预案的演练情况。

  台账记录要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。考核试卷要存档。

  4.安全检查台帐

  定期组织安全检查,要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。公司级安全检查每季度不少于一次,项目级安全检查每月不少于一次,班组每周不少于一次,除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求,开展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。

  5.隐患治理台帐

  隐患治理台账:落实公司及项目的隐患治理,凡发生在产权项目单位的隐患,不论级别和资金来源,均应在隐患治理台帐中填写,要有隐患名称、隐患级别、隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案(方案要具体)、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。

  隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。

  6.事故台帐

  按照《事故处理规定》要求,事故实行归口和分级管理。公司级事故台帐要记录所发生的各类事故,包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故。

  项目单位级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备(包括停电、停汽、停水、停风、停设备等,只要影响到生产运行均应上帐登记)、生产事故(包括跑、串、冒事故,切断进料事故,生产指挥失误,生产操作失误等,凡影响正常生产运行均应上帐登记)以及其他事故。

  7.安全工作考核与奖惩台帐

  台帐记录内容要有对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况,要有各级安全工作和安全生产考核方案或方法,对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的'情况,对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况,对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。

  台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字或进行公文流转审批等。

  8.安全评价档案

  安全评价档案:每半年开展一次动态安全评价,有安全评价数据分析,对重大危险源必须拟定应对方案、措施同时针对事故隐患的特点落实公司级监管。

  消防台帐(项目)

  记录消防安全组织网络、消防演练情况、消防设施台帐、消防工作会议。

  9.职业安全卫生台帐(公司)

  记录员工体检时间、人数、姓名、性别等,尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。

  记录防护用品名细,每周防护用品检查情况。

  10.抽采人员档案

  记录特殊工种人员姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及复审考试情况等。

  相关方安全管理档案(项目)

  应对相关方的合法性、技术水平、安全保证条件进行确认,并拟定相关方管理制度、管理方案、管理公约,落实台账统计。还应包括禁火场地动火票档案、临时用电审批档案等内容。

  11.安全活动记录

  安全活动记录要内容齐全,填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字,还应包括相关学习资料等内容。

  安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结合事故案例,讨论分析典型事故,总结吸取事故教训;开展事故预想和岗位练兵,组织各种安全技术表演、预案演练;检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患;开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。学习资料为:保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等习资料。

  12.关键装置重点部位台帐

  记录关键装置重点部位承包人员情况,走动式巡检情况,危险点分布平面图;并包括安全装备台帐,建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器,有毒、有害气体报警器、烟雾报警器台帐,记录安全设施变更情况等。

  六、要求

  1.每项台账的首页为目录,依据档案管理标准在内容右上

  角,设定台账编号。

  2.台帐要求填写规范、字迹清晰、双杠改写、保存完好。

  3.安全管理与项目管理的共用台账,可以不在“12化”台账中保存,但必须在目录中注明相关信息、存放位置及编号。

台账管理制度2

  青年文明号台账是创建青年文明号活动过程中收集、积累的原始材料,是展示创建成果、创建经验、创建过程的有力举证,更是推进创建活动深入开展可借鉴、可总结、可交流的经验素材。特制定以下规定:

  1、号手根据分工负责的内容收集,整理。本着定时收集、及时收集、准确收集、完整收集的.要诀收集。

  2、按台帐规范分类内容。

  3、所有资料不外借,如要查阅必须经号长同意。

  4、更新、添加内容及时记录。

  5、如有图片的内容必须要彩打,要有说明。

  6、每本资料有管理台帐的承诺书,必须签名负责。

  7、电子文档不准复制给查阅人员。

  8、收集资料及时、详细、动态,注意原始资料的完整。

  9、杜绝作假,整理不规范,不及时。

  10、管理人员要力保资料齐全。

  11、收集的文字资料和图片资料都能反映创建的经过与效果。

台账管理制度3

  设备台账管理制度是企业管理中不可或缺的一环,它涵盖了企业所有设备的详细信息记录、更新、管理和分析。这项制度旨在确保设备的'有效利用,降低运营成本,预防设备故障,并为企业的决策提供可靠的数据支持。

  内容概述:

  1.设备基本信息登记:包括设备名称、型号、购置日期、供应商信息、初始价值、使用寿命等。

  2.设备运行状态记录:记录设备的日常运行情况,如运行时间、维修保养记录、故障频率等。

  3.设备变更管理:跟踪设备的改造、升级、报废等变动情况,及时更新台账。

  4.设备使用效率分析:通过数据分析,评估设备的利用率和生产效率。

  5.维修保养计划:制定并执行定期的维护保养计划,预防设备过早老化或损坏。

  6.成本核算与预算编制:基于设备台账,进行设备相关成本的核算,为预算编制提供依据。

台账管理制度4

  台账管理

  第一条 为保证合同台账资料完整、统一,规范企业各类合同的管理,特制定本办法。

  第二条 凡以公司名义签订的合同,均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账,并向公关法务部备案。

  第三条 合同管理人员为签订合同的联系人和法务联络员,负责合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。

  第四条 合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账,并对重大合同进行备案审查,协助法务部对合同管理的工作进行指导和检查。

  第五条 合同台账采用表格式,一份合同填写一张表格,建立一份档案。

  第六条 合同台帐应包括以下内容:

  (一)合同名称;

  (二)合同主体;

  (三)合同内容(含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项);

  (四)合同履行情况(有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间);

  (五)合同所附资料;

  (六)其他应当记载的重要内容。

  第七条 合同台帐应附以下资料:

  1、合同正本或副本;

  2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的`复印件;

  3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明;

  4、补充合同、会议纪要、往来函电;

  5、有关的重要资料。

  第八条 合同台帐管理人员,有权对合同及所附资料进行审查,发现程序不符、内容有误或资料不全等问题时,应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料,以保证合同的签订和履行合法有效。

  第九条 使用或借用合同台帐资料,应当办理使用或借用手续,使用人或借用人应妥善保管合同资料,不得损坏或遗失,更不得擅自涂改或更换;办理结束后,应及时将使用或借用的合同资料归还合同台帐管理人员。若违反前款规定给企业造成不良后果,将追究相关责任人责任。

  第十条 本办法由法务部制定并解释,自颁布之日起执行。

  档案管理为进一步规范合同文档管理工作,提高合同管理水平,逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化,特制定本制度。

  一、 本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种协议、合同文本(不包含劳动合同)。

  二、 合同档案管理原则

  1、 合同档案实行公司财务部集中统一管理,以确保档案的完整、完全和有效利用。

  2、 财务部应指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档,并负责监督指导各部门的合同管理工作。

  3、 需以公司名义订立各种履约性质的协议、文件的部门,为合同承办部门,承办部门应根据合同项目需要指定承办人,试用期内员工非经总经办允许不得作承办人。

  三、 合同文档的管理办法

  1、 合同文档以部门名称结合签署日期年月份进行分类编号。

  2、 合同编号规则:承办部门名称首字母-合同签署年、月份(六位)-顺序号(三位)。示例:TGB-201102-001(推广部20xx年2月份第1号合同)

  3、 合同管理实行承办部门与相关部门审查会签相结合的制度,承办部门对合同订立、履行全过程负全部责任。承办部门主管为第一责任人,承办人为直接责任人。总经办和审查会签部门对应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。

  4、 各相关部门和总经办依其职能对合同订立、履行、变更、解除全过程进行监察、审计。

  5、 公司内各职能部门一律不得以个人名义对外发出要约,作出承诺,签订合同或具有履约性质的书面文件。

  6、 合同承办部门和财务部应分别建立合同台账,实行履行跟踪报告责任制,合同履行及原始资料必须由财务部保管,承办部门只留存影印件。

  7、 保存的合同文档每年清理核对一次,如有遗失、损毁,要查明原因,及时处理,并追究相关人员责任;对超过两年以上(包含本数)的已履行完毕的合同协议,由财务部甄别并予以归案。

  8、 财务部要加强对合同档案的统计工作,要以原始记录为依据,编制合同统计清单,以有效开展合同文档的查询、利用工作。

  9、 各部门员工可在财务部查阅合同文档,确因工作需要须借出查阅,须进行登记,方可在财务部办理相关借阅手续,以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。

  10、 合同文档的保存条件有防火、防潮、防有害生物等措施,以确保合同文档的安全。

  11、 借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料,违者视情节予以处罚。

  12、 合同文档的密级为机密,任何人不得擅自将合同对外公开,违者视情节予以处罚。

  13、 已签署的合同应明确支付方式及付款时间,并交予财务部及时催款。

  四、 合同文档的移交

  1、 各部门在正式签署合同后,须在一周内将合同正本原件移交财务部存档。

  2、 移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整,必须层次分明,符合其形成规律。倘若合同发生变更,则合同编号不予改变。

  3、 合同文档移交时,必须编制合同移交清单并当面清点。以双方签字认可后方可完成交接手续。

  宁夏友厦建设集团有限公司

台账管理制度5

  为了加强环境保护监督管理,提高环保管理水平;宣传、贯彻、落实国家有关环境保护方面的法律、法规、政策;及时掌握企业环境影响动态,及时对生产中存在的各种环境问题采取科学有效的处理措施,及时指导环境保护工作,制定本制度。

  第一条

  公司每年年初进行一次环保工作总结和环保计划安排会议,部署企业全年的环保工作,并征询员工意见,形成环保会议纪要,报公司环保委员会审批执行。

  第二条

  公司每季度召开季度环保工作会议,对上季度环保工作重点、防范区域、季节性环境问题进行总结,并督促执行下季度环保工作计划。

  第三条

  公司定期召开环保生产工作座谈会,就环保工作的管理模式、管理方法、环境问题处理意见听取各方面的意见,并回答代表的提问,形成会议纪要,提交环保委员会及时研究解决。

  第四条

  公司根据环保工作形势,不定期召开环境问题通报和事故案例分析总结会议,制定防范措施、吸取教训、总结经验。

  第五条

  公司就涉及生命健康安全、环保资金投入、污染源治理等重大问题,召开环保工作专题会议,听取各方面的建议、意见,并

  形成计划和实施方案。

  第六条

  环境保护检查原则上与安全检查同时进行,侧重于检查所制定的'措施、管理方案的实施情况,发现新风险,并及时制定解决方案。

  第七条

  公司每月组织一次环境卫生文明大检查,对检查的情况进行通报、总结、评比、考核。

  第八条

  安全环保部和各二级单位专(兼)职环保员不定期对所辖生产区域、生活区域等进行专项监督检查。

  第九条

  班组环保员每日进行巡回检查,检查生产的同时检查环保工作。

  第十条

  各级环保管理人员进行的日常检查、专项检查、定期检查要有详实的记录,提出整改建议,并对整改结果及时进行验证。每月 20 日将检查情况进行统计分析,以书面形式报至安全环保部存档。

  第十一条

  公司成立环保委员会办公室,配备专业工作人员,处理日常事务,并随时检查、监督各项环保工作。

  第十二条

  公司接受全体员工、社会人士、地方政府对公司各项环保工作进行监督检查指导。

  第十三条

  本制度自颁发之日起执行,解释权属公司安全环保部。

  环保管理台账和资料管理制度

  为进一步加强环保工作,建立健全环保管理台帐和资料,并根据环境保护行政主管部门和集团公司相关要求,坚持认真做好环保台账和资料的管理工作,制定本制度。

  第一条

  环保台账和资料主要包括上级部门关于环保方面的指示文件、国家及地方和行业规范标准、环保管理制度、环保事故应急救援预案、污染因子检测台账、环保运行设备管理台账、污染物排放汇总台账、向上级部门汇报的资料等,公司环保资料管理主要由安全环保部负责。

  第二条

  安全环保部负责获取国家、地方、行业和上级部门在环境保护方面出台的法律法规、规范标准等,并及时做好相关法律、法规、标准及其他要求的贯彻落实。

  第三条

  安全环保部负责新建、扩建、改建等基础建设项目的环境影响评价工作和“三同时”管理情况,做好相关资料的整理和建档工作。

  第四条

  各排污部门定期做好对排放污染物的环境监测工作,并将监测报告送报安全环保部进行审核和汇总。对于存在的超标问题,由排污单位配合安全环保部尽快采取科学合理的措施解决。

  第五条

  各排污部门做好环保设施设备和采样点位的日常维护、疏通和清障工作,保证环保设施设备的正常运转,完善相关维护资料,及时汇总报送安全环保部审核和存档。

  第六条

  对于新进环保设施设备,安全环保部与设备管理部负责其资料的审查,做好新设备基本资料登记工作。

  第七条

  安全环保部负责公司排污申报和排污情况的上报工作,并做好上报情况的记录存档。

  第八条

  安全环保部不定期进行全公司环保工作执行情况的检查,公布检查结果,启动相关环保工作的考核机制,并将相关记录存档。

  第九条

  本制度自颁发之日起执行,解释权属公司安全环保部。

台账管理制度6

  目 录

  第一章

  总 则

  第一条 为贯彻落实《安全生产法》等有关法律法规的规定,加强事业部安全生产档案管理和基础建设,结合事业部实际情况,制定本制度。

  第二条 本制度适用于事业部及各下属企业(以下简称各单位)的安全生产台帐管理工作。

  第二章 管理要求

  第三条 各单位安全管理部门应建立13本安全生产安全管理台帐、6本档案和一本安全活动记录。即安全生产组织网络台帐、安全生产会议台帐、安全生产宣传教育和培训台帐、安全生产检查台帐、安全生产隐患治理台帐、安全生产事故管理台帐、安全工作考核与奖惩台帐、消防安全管理台帐、职业安全卫生台帐、安全防护用品台帐、事故预案台帐、关键装置重点部位台帐、安全设备(装备)台帐;安全生产责任制档案、安全生产管理制度档案、安全生产操作规程档案、安全评价档案、特种设备特殊工种人员档案、安全学习资料档案;安全活动记录。

  第四条 安全生产组织台帐

  车间安全组织台帐要将车间安全领导小组、安全组织网络记入台帐,并填写本单位义务消防队员组成情况(姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等)。

  第五条 安全生产会议台帐

  安全会议台帐主要填写本单位召开的安全会议内容,尤其对安全生产工作文件的传达、学习贯彻情况。安全会议台帐应设有会议名称、时间、地点、召集单位和主持人、与会单位(参加人员)和人数、会议内容等栏目,并保存参会人员签到记录。

  安全生产教育记录、安全生产宣传记录、安全生产培训记录。具体记录企业负责人、安全管理人员、企业安全生产全员培训、新进厂职工、特种作业人员安全教育及培训考核情况(安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等),考核试卷要存档,经过安全教育的人员要有本人签名。

  第七条 安全生产检查台帐

  包括:公司月度检查记录、部门周检查记录、安全员(基层管理人员)日常检查记录、专项检查记录、节假日检查记录等。具体记录企业安全生产检查情况,包括检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等。

  第八条 隐患治理台帐

  包括:消防安全组织网络、消防演练情况、消防设计审核、消防验收以及消防安全检查、消防设施台帐、消防工作会议,动火审批情况等。

  消防台账应详实,全面反映单位的消防工作的基本情况,并附有必要的图表,根据情况变化及时更新。

  包括:记录职业病防范工作,记录定期组织员工体检时间、人数、姓名、性别等,尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。

  第十一条 安全防护用品台帐

  记录防护用品配备需求调查、发放标准、质量验收及日常使用检查情况等。

  第十二条 事故应急预案台帐

  包括综合应急预案、专项应急预案及应急预案演练等情况;现场处置方案及演练情况由各车间保存。

  第十三条 关键装置(重点部位)和sccp点台帐

  记录关键装置(重点部位)和sccp点名称、分布、责任人、管理要求、巡检管理等情况。

  第十四条 安全设备(装备)台帐

  包括:安全设备维护保养检测记录,建立安全阀、联锁机构、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器,有毒有害气体报警器、空气呼吸器等台帐,并记录其完好情况。

  安全阀等设备设施台账也可放在生产部门管理。第十五条 事故管理台帐

  包括:各类事故资料情况。详细记录事故所在部门、发生时间、事故类别、事故概况、人员伤亡与财产损失等情况,并按照“四不放过”原则进行事故原因分析和责任追究,以及采取的防范措施、对个人的处理意见及应吸取的事故教训等,人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。

  第十六条 考核与奖惩台帐

  包括:安全工作考核情况和奖惩情况。具体记录各车间、部门事故发生个人及“三违”人员进行处罚的情况,对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况,对在安全管理中做出贡献的'个人表彰和奖励情况及年度绩效考核情况等。

  第十七条 安全生产责任制档案

  包括:每年年初对各车间、班组、重点岗位人员、职工签订安全生产责任书、安全承诺书等。

  第十九条 安全操作规程档案

  建立各个工种的安全操作规程。

  第二十条 特种设备特殊工种人员档案

  包括:特种设备目录及特殊工种人员姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及要复审的时间情况等。

  第二十一条 安全文件资料档案

  保存上级下发的安全文件和企业内下发的各种文件、安全材料及安全通报等资料。

  第二十二条 安全活动记录

  安全活动内容:学习安全文件、事故通报、规章制度、安全技术知识等;结合事故案例,讨论分析典型事故,总结吸取事故教训;开展事故预防和岗位练兵活动,组织各种安全知识竞赛及技术比武活动等。

  第三章 附 则

  第二十三条 各企业安全管理部门结合工作实际,明确车间、工段安全台账建设和管理要求。

  第二十四条 本制度由事业部安全环保部负责制定并解释。第二十五条 本制度自公布之日起施行。

台账管理制度7

  1、企业应当制定安全生产管理台账。

  2、安全生产台账要指定专人负责,认真填写,妥善保管。

  3、安全生产管理台账内容填写要及时,有关落实制度的事项必须内容清淅。

  4、安全生产台账管理负责人必须如实填写,不得有制做假台账,欺骗企业负责人或安全生产监督管理部门人员。

  5、企业安全生产负责人应当经常检查各有关安全生产台账的内容,如有错漏,要及时纠正。

  6、严禁企业负责人或安全生产管理负责人指使台账管理负责人制假做假。

  7、企业发生严重安全生产事故,必须如实报告和填写台账,如有做假做造假,情节严重者将依法处理。

台账管理制度8

  1.食堂安全第一责任人,在主管领导的.指导下具体负责学校食品安全的全面工作。建立健全相应管理档案。

  2.定期组织食堂从业人员参加食品安全培训。

  3.定期组织食堂工作人员健康体检,保证食堂所有工作人员持证上岗、安全上岗。

  4.严格遵守学校食堂食品采购索证制度、进货验收制度、厨房烹饪制度、卫生消毒制度、食品留样制度,不采购“三无”食品和腐烂变质食品,严把食堂生产各个安全环节。

  5.做好食堂防火、防潮、防尘、防虫害各项工作,定期检查维护食堂设备,要重点检查燃气、灶具、油烟管道、锅炉等重要设备,聘请专业人员定期清洗管道烟道,保证各项设施设备安全运行。

  6.不用的煤气罐不得放到灶具旁,应保管在安全地方。

  7.每天严格检查厨房、库房、燃气、水电、设备安全,并作记录。下班时关好水电门窗,确认无安全隐患后方可下班。

  8.完成领导小组交办的其它安全工作。

台账管理制度9

  1、安全台账是学校安全管理规范化建设的基础资料,必须高度重视。

  2、校长是本单位安全管理的第一责任人,指导安全台帐建设是应有的责任。

  3、每一位教职员工是安全台账建设效果的直接受益者,应该积极支持这一工作。

  4、敏感、要害部位教职员工是安全台帐的直接建设者,要落实岗位职责中的安全责任要求,建设好岗位安全台账,确保教育教学活动和广大师生的安全。

  5、各班主任负责指导生活委员建设班级安全台账,随时进行安全检查指导。

  6、安全排查一日一查,一天一记;有事记事情,无事记平安。

  7、发现安全隐患要及时报告,学校接到报告后要尽快协调解决

  8、对于排查出来的安全隐患,学校建立安全隐患台帐制度,即由安全领导小组把安全隐患登记在案,督促有关部门进行整改,整改完成才予以注销。

  9、对于客观存在的`安全隐患却没有查实出来,或者已经登记在案的安全隐患,因为整治不力而造成安全事故的,要追究有关责任人的责任,并根据有关规定给予相应的处分。

台账管理制度10

  消防台账管理制度是指为了确保消防安全,对消防工作进行记录、统计和分析的一套管理制度。

  一、目的

  消防台账管理制度的目的是为了确保消防安全,加强消防管理工作,预防和减少火灾事故的发生,保障人身和财产安全。

  二、管理范围

  消防台账管理范围包括但不限于消防安全基本状况、消防设施设备、消防培训和演练、消防检查和整改、消防违法行为和处理等情况。

  三、内容

  1.消防安全基本状况台账

  (1)建筑物基本情况:包括建筑物名称、地理位置、使用性质、建筑面积、建筑高度、层数、建造时间、消防审核验收情况等。

  (2)消防设施设备基本情况:包括消防设施设备名称、类型、数量、生产厂家、安装时间、使用说明书、检测报告、维修保养记录等。

  (3)消防安全管理情况:包括消防安全制度、消防组织机构、消防应急预案、消防安全培训、消防检查和整改等情况。

  2.消防设施设备台账

  (1)消防设施设备登记表:记录消防设施设备的名称、类型、数量、生产厂家、安装时间、使用说明书、检测报告、维修保养记录等。

  (2)消防设施设备检测记录:记录消防设施设备的定期检测情况,包括检测时间、检测单位、检测结果、整改情况等。

  (3)消防设施设备维修保养记录:记录消防设施设备的日常维修保养情况,包括维修保养时间、维修保养内容、维修保养人员等。

  3.消防培训和演练台账

  (1)消防培训记录:记录消防培训的时间、地点、参加人员、培训内容、培训效果等。

  (2)消防演练记录:记录消防演练的时间、地点、参加人员、演练内容、演练效果等。

  4.消防检查和整改台账

  (1)消防检查记录:记录消防检查的时间、检查人员、检查内容、发现问题、整改措施等。

  (2)消防整改记录:记录消防整改的时间、整改内容、整改措施、整改结果等。

  5.消防违法行为和处理台账

  (1)消防违法行为记录:记录消防违法行为的时间、地点、违法行为、处理情况等。

  (2)消防处理记录:记录消防处理的时间、处理依据、处理结果等。

  四、管理要求

  1.消防台账应由专人负责管理,定期更新和维护,确保台账的准确性和完整性。

  2.消防台账应存放在消防安全管理办公室或专用档案室,实行档案保管制度,防止丢失和损坏。

  3.消防台账的.查阅和管理应严格执行借阅制度,借阅人员应办理借阅手续,并限期归还。

  4.消防台账涉及保密内容的,应严格执行保密制度,防止泄露机密。

  五、检查与分析

  1.消防台账管理办公室或档案室应定期对消防台账进行检查,确保台账的准确性和完整性。

  2.消防台账检查中发现问题,应及时整改,确保消防台账的有效性。

  3.消防台账管理办公室或档案室应定期对消防台账进行分析,总结消防安全管理情况,提出改进措施。

  六、修订与更新

  1.消防台账根据法律法规、标准规范和实际情况的变化,进行修订和更新。

  2.消防台账的修订和更新,应经过消防工作领导小组的审查和批准。

  3.消防台账修订和更新后,应及时发放到相关部门和人员,并组织培训和学习。

台账管理制度11

  1、对所到的设备应及时将设备名牌、生产厂家及有关技术数据抄回上账、上卡、上牌板。

  2、所有的设备(包括引进设备)应保证在一季度与财务部门核对一次,发现问题及时纠正。

  3、设备台账应有专人负责,不得随便转换。各种字码必须清楚,对报废、调拔设备应及时注销。

  4、设备资料应由机电科资料员专门管理,任何单位及个人不准私拿设备资料,如因工作需要,可先写借条,经机电科长批准后方可借用。

  5、各种设备资料,未经有关领导批准借给他人者,罚资料员10-30元。

  6、各种设备资料,必须有整套的档案、台账等一套管理规程,对更新改造过的'设备资料应在台账上特别注明。

台账管理制度12

  一、总则

  员工台账管理制度

  1、为了对公司员工的各类信息台账进行规范管理,方便查询利用,确保各项台账信息记录的真实性、完整性,制定本制度。

  2、各类人力资源管理信息都应建立台账,以便于查询、利用和管理。

  3、人员信息台账种类:员工情况台账(人员增减);员工岗位变动台账;员工工资收入统计台账;员工福利发放台账;劳动合同管理台账(合同的订立、续签、解除、终止);员工培训管理台账;社会保险缴纳台账;员工考勤统计台账;查岗信息台账。

  二、管理机构及职责

  1、员工信息台账由公司管理。人力资源部负责集团全部人员的各项信息台账的汇总管理,具体负责集团部室人员信息的登记、增减、修改。各子公司企管科负责本公司人员信息台账的登记、增减、修改。

  2、人力资源部职责:组织、协调、指导子公司员工信息台账的建立、完善工作;建立、健全员工信息台账管理制度,完善台账管理内容;加强对台账数据的审核,定期检查子公司台账录入内容,监督子公司台账数据更新,确保台账数据的准确性、及时性和完整性。

  3、子公司企管科职责:积极推进本公司员工信息台账的建立、健全;负责人员信息数据的采集、录入、自查、分析等日常工作,负责台账的日常管理工作;根据集团对员工信息台账的要求,结合自身实际,制定本公司员工信息台账管理制度,明确各成员职责、权限、工作流程等;规范员工信息台账的建立、使用和管理;接受集团人力资源部的监督、检查;企管科科长对台账的建立和内容的真实性、完整性、有效性承担主要责任。

  三、工作要求

  1、数据录入。各岗位人员负责本岗位涉及人员信息数据的录入、维护工作;未经科长授权,其他人不得随意更改数据。

  2、数据质量。录入台账的数据必须检查核实,做到数据真实、可靠,与实际情况相符。要保证信息完整,各类人员的详细的信息要保证完整录入。

  3、数据审核。台账数据经核实、科长批准后由录入人员录入。

  4、数据更新。台账数据按日更新,在次日9时前完成;新增、减少、变动应及时反映。

  5、档案管理。人员信息的`各种原始资料,按员工档案管理要求保管,做到完整、便于查阅。各种表格要经科长审核签字后存档。

  四、监督考核

  1、集团人力资源部、子公司企管科须加强对员工信息台账的管理,对存在的问题及时反映、及时完善。

  2、建立两级员工信息台账检查制度。各企管科每月对各种台账记录情况进行自查,及时纠正存在的问题。人力资源部于每季度第一月10日前实行例行工作检查。

  3、员工信息台账作为人力资源管理的重要组成部分,将结合人力资源管理项目化考核的要求,每年对各子公司员工台账工作进行综合评定。

  五、其他

  1、本制度与有关政策规定有抵触的,以有关政策规定为准。

  2、本制度由人力资源部负责解释,自下发之日起实行。

台账管理制度13

  第一章总则

  第一条为规范公司各部门的工作流程,加强对各种台账的管理和使用,提高工作效率和信息准确性,特制定本制度。

  第二章台账管理的基本原则

  第二条台账管理遵循以下原则:

  (一)统一性原则。公司各部门应建立统一的台账管理规范和标准,确保各个台账的数据一致性和可比性。

  (二)及时性原则。各部门应按规定的时间要求及时更新和维护台账,避免延误造成信息不准确的情况发生。

  (三)完整性原则。各台账应完整记录相关信息,并保持备份,确保数据完整性。

  (四)规范性原则。台账的填写和使用应符合相关规定和要求,不得随意删改、篡改和丢失。

  第三章台账的分类和维护责任

  第三条台账按照功能和使用对象可以分为项目台账、财务台账、人事台账等,具体分为以下类别:

  (一)项目台账。项目台账由项目部门负责维护,包括项目的计划、进度、成本等信息。

  (二)财务台账。财务台账由财务部门负责维护,包括资金流水、资产情况、收支情况等。

  (三)人事台账。人事台账由人事部门负责维护,包括员工信息、考勤情况、薪酬发放等。

  第四条台账的维护责任由以下部门负责:

  (一)项目台账由项目部门负责维护,监督和检查质量,确保信息的准确性和完整性。

  (二)财务部门负责财务台账的维护和监督,确保资金的安全性和准确性。

  (三)人事部门负责人事台账的维护和管理,确保员工信息的准确性和保密性。

  第四章台账的填写和使用规定

  第五条台账的填写和使用应符合以下规定:

  (一)台账的填写应按照统一的表格和模板进行,不得私自修改和删除内容。

  (二)台账的.使用应经过授权和记录,未经许可不得查阅和使用。

  (三)台账的填写人员应具备相关岗位要求和知识,保证数据的真实性和准确性。

  第五章台账的备份和保存

  第六条台账的备份和保存应按照以下要求进行:

  (一)台账应定期进行备份,备份资料应保存在安全可靠的存储设备或云平台。

  (二)台账的保存期限应根据相关规定和要求进行,过期资料应及时进行归档或销毁。

  (三)台账备份资料的存放位置和责任人应明确,确保资料的安全性和可查性。

  第六章台账的管理流程如下:

  (一)台账的建立和规范

  1、按照公司需求和相关规定,确定台账的类别和内容。

  2、制定台账的填写和使用规范,明确责任人和权限。

  3、设计台账的表格和模板,并加盖公司的公章。

  4、各部门根据规定填写和维护台账,确保数据的准确性和完整性。

  (二)台账的备份和保存

  1、台账备份应定期进行,备份资料应保存在安全可靠的存储设备或云平台。

  2、台账的保存期限应根据相关规定和要求进行,过期资料应及时进行归档或销毁。

  3、台账备份资料的存放位置和责任人应明确,备份资料的安全性和可查性。

  (三)台账的监督和检查

  1、各部门应定期对台账的填写情况进行检查和核对,及时发现和纠正错误和问题。

  2、监督和检查结果应进行记录和汇总,形成监督报告并上报相关领导。

  (四)台账的使用和查询

  1、台账使用应符合规定和权限,未经授权不得随意查阅和使用。

  2、台账查询应提供充足的信息和凭证,确保查询的准确性和有效性。

  第七章附则

  第七条本制度的解释权归公司相关部门所有。

  第八条本制度自发文之日起生效。

  第九条本制度如有调整和补充,应经过相关部门的审批和备案。

台账管理制度14

  台账管理是企业管理的基础,其重要性体现在:

  1.提升决策质量:准确的台账数据为管理层提供决策依据,减少因信息不全或错误导致的'决策失误。

  2.增强内部控制:通过规范化的台账管理,强化内部流程监控,预防舞弊行为,维护企业利益。

  3.优化资源配置:有效管理台账能帮助企业合理调配资源,提高运营效率。

  4.满足法规要求:符合会计准则和相关法律法规,确保企业在合规的前提下运营。

台账管理制度15

  第一条为进一步加强安全生产管理基础工作,完善安全生产台帐的标准化、规范化,特制定本制度。

  第二条局及下属各安全生产责任单位必须建立安全生产台帐。台帐包括安全生产会议记录、安全管理监督检查记录、安全事故记录、安全生产责任制、安全生产制度、安全生产宣传教育与培训、安全管理文件汇编、其它共八类。具体要求为:

  (一)安全生产会议记录台账

  按要求填写会议时间、地点、会议名称、参加人员、主持人、记录人等内容,做好到会人员的签到记录,摘录记录会议主要内容。

  (二)安全管理监督检查记录台帐

  定期组织安全检查,如实填写检查时间、检查地点、检查人员、检查对象、检查内容、检查发现的问题、处理意见、限期整改时间,并让受检单位责任人签字

  (三)安全事故记录台帐

  按照有关的安全事故报告和调查处理条例,记录事故发生单位、时间、地点、经过(包括伤亡和损失、接到报告时间和上报时间及采取的措施等应报告的内容),并严格按照“四不放过”原则,进行事故原因及责任分析,填写事故处理意见。

  (四)安全生产责任制台帐,包括与上级或下级签订的安全生产责任书,及与安全生产责任制有关的其他材料。

  (五)安全生产制度台帐,包括安全生产机构设置、事故应急预案、岗位责任、操作规程等材料。

  (六)安全生产宣传教育与培训台帐

  按要求记录安全生产宣传教育活动的名称、时间、地点、对象、人数、教育培训的相关内容情况。

  (七)安全管理文件汇编台帐

  包括本单位下发和接收上级各有关部门的有关安全生产的文件,记录文件的标题、收发文号及收发文时间。

  (八)其它与本单位安全生产有关的各类台帐。

  第三条台帐要求书写规范、字迹清晰、保存完整,防止缺、少、漏现象发生,严禁弄虚作假。

  第四条台帐的'归档要及时,局各责任科室,在每次安全生产活动(如安全生产会议、安全检查活动等)结束后3天内,必须将有关的台帐整理好,报局专职台帐管理员处归档。

  第五条各单位需指定专人负责安全生产台帐的记录、收集和整理,如人员工作调动,要认真做好台帐的交接清点工作,台帐资料应按年度妥善归档保管。

  第六条本制度自文件下发之日起施行,局各科室及下属各单位,要充分认识安全生产台帐管理工作的重要性,认真执行本制度。若因台帐整理不完整、归档不及时,造成不良后果的,各相关责任科室要承担责任。

【台账管理制度】相关文章:

台账管理制度09-02

设备台账管理制度11-30

消防台账管理制度04-07

生产台账管理制度01-24

安全生产台账管理制度06-15

台账管理制度12篇04-11

台账管理制度15篇06-20

安全台账管理制度08-08

学校安全台账管理制度04-19