内部食堂管理制度

时间:2024-09-25 16:00:41 制度 我要投稿

内部食堂管理制度

  随着社会不断地进步,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。到底应如何拟定制度呢?以下是小编精心整理的内部食堂管理制度,希望能够帮助到大家。

内部食堂管理制度

内部食堂管理制度1

  一、总则

  1、为加强公司食堂的统筹管理,做好后勤服务工作,保证员工就餐质量,特制定本制度。

  2、公司内部食堂不以赢利为主,本规定包括食堂成本预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工就餐管理。

  3、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。

  二、食堂成本预算及物品管理

  1、食堂管理员须在每月初做出上月食堂成本核算,对赢利、亏损做出分析,并上报领导知悉。

  2、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐,要专物专用,不得擅自挪作他用,不得擅自向外出售食堂物品。

  3、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿,并视情节由食堂管理员提出处罚建议。

  三、食堂进货及储存管理

  1、食堂采购人员要严把质量关,严禁采购变质食品,严禁采购超过保质期食品。

  2、采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。

  3、购进货物必须逐项上帐,包括品种、数量、价格、日期,食堂管理员负责验收。

  4、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置,食品与非食品不能混放;肉类及制品、蔬菜瓜果,除马上加工使用外,一律进冷库。

  5、库存食品要分类、隔离、离地储存,做好相应标识,做到先进先出,并定期检查,及时处理变质、生虫、超过保质期的食品,严禁不合格品流入下一道工序。

  6、搞好仓库内、外环境卫生,无鼠迹、苍蝇、蟑螂等;与仓库食品无关人员,一律不得进入。

  四、食堂卫生、安全操作管理

  1、食堂操作间严禁闲人进入,所有电源开关不准用湿手开启,以防触电事故,确保安全。

  2、食堂员工须持有效《健康证》及《食品卫生知识培训合格证》方可上岗;

  3、养成良好个人卫生习惯,做到勤洗手勤洗澡、勤理发勤更衣,不留长指甲,不涂指甲油,不戴戒指,上岗、返岗前必须洗手消毒,工作期间必须戴上工作帽。不得有面对食品咳嗽、打喷嚏等有碍食品安全的行为。

  4、厨师岗位职责:

  4.1 厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法,否则不得使用;

  4.2 各种食品原料在使用前必须洗净,肉类应与蔬菜、水产品类分池清洗;

  4.3食品粗加工前,应检查待加工的食品及食品原料,发现腐改变质或其它感官性状异常的,不看进行加工或使用;

  4.4 烹调时注意原料的种类,、性质、厚薄和数量,必须煮(炒)熟煮(炒)透。加工蔬菜。加工蔬菜应做到一洗(洗干净)、二浸(水中浸泡30分钟)、三烫(开水烫后去除菜水)、四炒,以防止蔬菜上残留的农药食物中毒。

  5、洗菜、洗碗工岗位职责:

  5.1 蔬菜瓜果进货后须分类放在菜架上,不得随地堆放;

  5.2 蔬菜必须经过“一拣,二洁,三浸泡”过程,浸泡内时间不能少于30分钟,确保清洗过的

  蔬菜无泥沙、无黄叶、无杂物、无青虫等。所有菜类

  5.3 蔬菜瓜果洗净后必须放置于菜架上,不得随地乱堆放;

  5.4 清洗餐具的水池,不得与清洗蔬菜、肉类等的水池混用;

  5.5 餐具清洗、消毒应做到:一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。

  一 洗:将餐具上的所有食物残渣冲洗脱离;

  二 刷:在40℃~50℃温纯碱水中用抹布用力刷洗餐具;

  三 冲:把餐具里外冲洗干净;

  四消毒:洗净的`餐具须按煮沸或蒸汽、高温消毒,消毒15-20才能取出,消毒后的餐具只能

  用消毒巾擦试;

  五保洁:消毒过的餐具放入保洁柜,由专人管理。

  5.6 餐具保洁柜必须用消毒水每天清洁,并保持封闭。

  5.7 在开餐完毕后清理、冲洗厨房地面,下水沟,确保下水道畅通,无油污、菜渣;

  6、打菜员岗位职责;

  6.1 成品间内不得存放必须用的餐具、工用具,不得堆积杂物或摆放私人物品,保持成品间内的

  清洁卫生;

  6.2 打菜员在开餐前,须协助厨师切好须加工的蔬菜、瓜果;

  6.3 打菜员在打菜时必须戴上工作帽、一次性手套及透明口罩;必须按照公平公正原则,严禁打

  人情菜;

  6.4 在开餐完毕后,打菜员须清洁职员餐厅地面;

  7、客餐招待岗位职责

  7.1客餐招待员在开餐前,须协助厨师切好须加工的蔬菜、瓜果;

  7.2 客餐招待员在招待客人时须礼貌、热情,不得懈怠;

  7.3 客餐招待员须维持VIP室的卫生,协助打菜员清理职员餐厅餐桌卫生;

  8、餐厅所有工作人员须有团队精神,在完成本岗位工作情况下协助其它岗位同事,每日下班时必

  须检查餐厅所有门窗,所有电源是否关闭,以确保公司财物安全。

  五、员工就餐管理

  1、员工就餐时须保持安静,文明礼貌,不得大声喧哗影响他人就餐。

  2、员工就餐以吃饱为原则,米饭吃多少打多少,避免浪费。

  3、员工就餐时有意见可向食堂管理员投拆,不得与餐厅工作人员争吵!

内部食堂管理制度2

  为加强管理,规范食堂内部招待客饭管理,特制订本管理制度。

  一、食堂内部招待客饭的类别分为工作餐、接待餐;

  二、客饭人员范围:

  1、工作餐:

  (1)公司高层领导;

  (2)因工作需要加班人员;

  (3)在公司协助工作需要搭餐人员;

  2、接待餐:

  (1)业务相关的外协厂商、供应商

  (2)到厂视察工作的相关政府领导

  (3)董事长指定的其他来客

  三、食堂用餐标准:

  1、工作餐:公司内部领导食堂就餐标准,费用标准同当时员工食堂就餐标准(2元/3元/5元)

  2、接待餐:

  (1)10-15元/位;

  (2)20-25元/位;

  (3)30-35元/位;

  (4)其他孙总指定的`特殊招待费用(孙总指定)

  四、申请程序及流程:

  公司相关部门因业务需要,安排客饭,用餐部门填写《食堂内部客饭招待申请表》,注明用餐时间、用餐人数、用餐事由、并经主管领导/副总签字批准,经由综合办公室通知食堂安排就餐,用餐完毕后,用餐人须在《食堂内部客饭招待申请表》签字确认。申请单一式两份,一份办公室存档留存,一份食堂留存作为记账凭证,月末统一返交办公室,由办公室上报财务。客饭申请具体流程为:经主管负责人/总监审批,提交综合办申请单位填写用餐申请《食堂内部客饭招待申请表》(后附申请表模板)用餐人用餐完毕后在《食堂内部客饭招待申请表》确认签字食堂管理员确认签字,单据返回综合办综合办月末统一上报财务部综合办通知食堂安排就餐

  五、用餐规定:

  1、人时,严格控制陪餐人数,一般情况下,陪餐客人只限部门主管领导、部门负责人及相关业务人员。陪客人数一般不得超过来客人数;

  2、司联系业务,到公司的一般人员安排在食堂就餐,招待部门填写《食堂内部招待用餐申请单》,经部门负责人确认、报送综合办公室安排就餐;

  3、对口部门负责提出申请,标准在10-15元/位,20-25元/位,30-35元/位,特殊招待超出标准应在申请中提前说明;

  4、公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”,接待客人务求节俭,严格控制接待范围和标准,杜绝讲排场,反对铺张浪费,对于未经批准超出标准的费用,由申请部门自行承担。

内部食堂管理制度3

  为加强食堂内部管理,做好各项服务与接待工作,充分发挥公司食堂为公司干部职工服务的职能,制定公司食堂管理制度。

  一、人员管理

  (一)公司食堂由办公室负责管理,公司工作人员要牢固树立全心全意为就餐人员服务的思想,认真遵守公司的各项规章制度。按时上下班,坚守工作岗位,服从组织安排,履行全部职责。对前来就餐人员要热情接待,周到服务,礼貌待人,文明用语。

  (二)公司食堂实行办公室领导下的厨师长负责制,其他炊事人员要服从厨师长的管理和调遣,尽心尽职的做好所分配的各项任务,并在确保供餐水平和服务质量的前提下,努力降低成本,减少浪费。

  (三)公司食堂工作人员应全力保障公司干部职工工作用餐及公务招待,经常征求用餐人员对食堂工作的意见和建议,不断提高工作水平和服务质量。

  (四)食堂工作人员应不断学习业务技术,确保饭菜品种质量,并不断翻新花样,努力做到每周内菜式不重复。工作餐、招待餐制作应保证随叫随到。食堂工作人员应在各餐厅供餐全部结束后方可就餐。遇有招待餐,应在客人全部离开后方可就餐。

  二、采购管理

  (一)实物采购

  1、严格按照预定食谱实施采购(食谱制定通常根据季节性变换和市场情况,安排在每周五进行,由食堂分管负责人审批,每日提前公布)。

  2、坚持定点采购和零星采购相结合。定点采购比质比价,价格不得高于市场价。零星采购物品在确保质量的前提下,必须与市场调节价相符,采购供应由厨师长负责。

  3、采购食品应防止途中食品货物丢失、损坏和污染,要严格遵守采购食品和原料的及时过磅、记录、报账制度,健全相关手续,不拖账、挂账。

  4、熟悉各类食品和原料的品种、用途,掌握食品质量的鉴别知识。

  5、虚心听取就餐人员对食品的合理意见。

  (二)实物管理

  1、实物验收要严格按照“一定、二验、三签”的制度执行。即明确专人按食谱购菜,两人同时过秤验收、核价、填单,由购菜人、验收人、负责人三方实施联签交会计审核。办公室负责人要不定期进行实物抽查,如出现差量或霉变现象将给予相应的`处罚。

  2、严格财务制度。购买各种食品均由仓库保管员验收入库,并建立“物品出入账”,经手人必须签字或盖章,食堂专用代金券要日清月结,杜绝一切漏账现象发生。

  (三)成本核算

  1、伙食费实行独立核算。公司工作人员按规定交纳伙食费后方可到食堂就餐;基层工作人员办事需就餐的凭白色就餐券就餐;外来人员(含代伙人员)在食堂主管部门许可下凭购买的红色就餐券就餐;公务接待须在公司食堂的按有关规定执行。

  2、分管负责人对日消耗情况要及时做好统计工作,严格各种票证和实物管理手续,妥善保管,及时清理,按时结算核对,确保优质服务。

  三、卫生管理

  (一)人员卫生

  1、食堂工作人员要持健康证上岗,每年组织一次身体检查,体检不合格者或公司认为不适宜在食堂工作的应及时调整。

  2、工作期间应着工作服、戴工作帽,坚持先洗手后操作,并严格遵守常规制度。

  3、做好个人卫生,勤洗手,勤剪指甲,勤洗澡,勤洗换工作服。不得留长指甲,工作时不戴戒指、手镯等。

  4、非食堂工作人员不得进入食堂操作间。

  (二)厨房、餐厅卫生1、严格执行《中华人民共和国食品卫生法》,保证就餐人员的

  饮食卫生。

  2、坚持厨房、餐厅每日清扫、擦净,每周一大扫,并定期组织检查,确保卫生整洁。

  3、餐具每天一律做到“一洗、二消毒、三保洁”,严禁使用不洁餐具。

  4、厨房、餐厅卫生包干区落实到人,要求做到墙面洁白、无蛛网、浮灰,厨房无油污,桌面、凳子无油迹,地面光亮。

  (三)食品卫生1、严把采购质量关,预防和杜绝病从口入,不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、超过保质期的或《卫生法》禁止供应的其他食品,防止食物中毒。

  2、采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证,以便查验,不得采购“三无”产品。

  3、严格执行食品卫生制度,对存放的食品实行“分类隔离”,以免串味、走味或变质。

  4、食堂库房应整齐清洁,分类存放,防鼠防潮。

  5、食品存放冰箱或冰柜时间不得多于48小时,严禁销售隔夜饭菜。

  四、安全管理

  (一)安全使用液化气,对燃气灶具开关、燃气管、液化气瓶、减压阀定期进行安全检查。

  (二)随时注意液化气使用情况,发现漏气或损坏立即更换或报修,搬运液化气钢瓶时严禁撞击或挤压。

  (三)熟练掌握油气灶、蒸气、电器、灭火器的操作方法。认真操作,工作时严禁离开岗位。

  五、接待管理为便于操作,食堂招待在严格遵照执行《公司公务接待管理制度》的同时,特制定以下规定:

  (一)接待步骤接待部门在时间允许情况下,必须按招待审批程序逐级签字,食堂负责人凭审批单组织实施。特殊情况下,接待部门可提前通知食堂负责人做好接待准备工作,并及时补办相关手续。

  (二)招待标准凡在公司食堂安排招待,食堂负责人应根据来客单位性质、事由、人数或直接根据领导指示确定标准并督促实施。

  (三)酒水出入库及标准酒水出入库统一由仓库保管员按出入单进行填写,餐厅使用数量由厨师长填写,仓库保管员核对,陪同人签字。酒水标准通常随招待标准高低而确定,必要时也可根据来客事由、人数或公司领导安排确定。

  (四)结算程序每次招待结束,督促和检查食堂采购员及时做好票据核对与签字工作,同时完善食堂招待费审批单的补签一并上交财务,以确保食堂财务账目当日核对入账。

  (五)奖励方法鼓励公务接待在食堂进行,对食堂工作人员按相应的标准进行奖励。

内部食堂管理制度4

  为加强食堂内部招待客饭管理,规范公务接待,防止奢侈浪费,特制订本管理制度。

  一、食堂内部招待客饭的类别分为工作餐、接待餐。

  二、客饭人员范围:

  1、工作餐:

  (1)因工作需要加班人员;

  (2)在医院协助工作需要搭餐人员。

  2、接待餐:

  (1)业务相关的外协厂商、供应商;

  (2)到医院视察工作的`相关政府领导;

  (3)院长指定的其他来客。

  三、食堂用餐标准:

  1、工作餐:费用标准:6-8元/位。

  处所有。

  2、接待餐:

  (1)10-15元/位;

  (2)15-25元/位;

  (3)25-30元/位。

  四、申请程序及用餐规定:

  1、所有业务接待用餐,由办公室主任负责。相关科室因业务需要安排客饭,由所在科室负责人向主管领导申请,并填写《矿医院食堂就餐派餐单》,报院长批准同意方可安排就餐。相关部门应将接待来客人数、时间通知办公室主任,办公室主任根据具体情况确定用餐标准后,安排厨房准备。

  2、用餐后具体负责接待的领导或部门负责人要在就餐单上签字,因故当日未签者,事后应及时补签。

  3、接待客人务求节俭,禁用烟、酒,特殊情况由院长批示。最高标准每人每餐不超过30元。凡自行安排、自行提高接待标准,由接待人或陪餐人个人承担全部接待费用。

  4、严格控制陪餐人数,实行对口接待,陪客人数不能超过来客人数。招待人数3人及以下,最多陪餐1人;招待人数3-5人,最多陪餐2人;招待人数5人以上,最多陪餐3人。

内部食堂管理制度5

  第一章总则

  第一条为进一步提高学校食堂财务管理水平,健全食堂管理制度,规范食堂财务收支,严肃财经纪律,维护师生的合法权益,根据根据《会计法》、《会计基础工作规范》、xx有关文件精神,结合我校食堂管理的实际情况,特制订本制度。

  第二条学校营养餐食堂是一项公益性事业,必须以服务学生为宗旨,不得以盈利为目的;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度,开设学校营养餐食堂结算户,由学校财务室实行“统一管理,独立建账,成本核算,收支平衡”。

  第三条营养餐食堂财务管理工作应认真总结和把握食堂财务管理工作规律,切实推行制度管理、绩效管理和问责管理,实现财务管理效益最大化。

  第二章食堂财务管理体制及岗位设置内控制度

  第四条制度依据根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务规则》、和本制度制订符合本校食堂财务管理实际的财务制度。

  第五条财务管理体制学校食堂财务管理实行“统一领导、分级管理”的财务管理体制。学校食堂以权责发生制为记账基础实行财务单独核算,单独设置食堂会计账簿。

  第六条学校食堂财务管理组织实施学校营养餐食堂实行单位法人总负责制即校长总负责制,学校指定1人具体负责管理食堂日常工作。学校食堂的财务支出实行校长“一支笔”审批制度,委托他人签字的,必须由校长出具委托书,审批食堂收支、往来、采购等事宜。与此同时,学校必须成立学校食堂膳食管理委员会(简称膳管会),具体负责学校食堂经费收支等事项的管理;成立学校监督小组进行日常监督。重大开支和重要的经济事项决策,除经学校领导集体研究决定外,还应向监督小组和学校膳食管理委员会通报有关情况,征求意见。

  第七条学校营养餐食堂财务管理的岗位设置食堂财务管理根据不相容岗位分设的要求,设置会计、报账会计(出纳)、采购、保管验收等工作岗位,建立食堂工作人员岗位责任制,明确责任,各司其职,相互监,督建立食堂财会岗位职责制度。学校食堂要明确会计、报账会计岗位的设置及其职责和权限,建立会计、报账会计(出纳)考核制度。

  (一)食堂财务机构内部分工要做到钱帐分管、分工明确、责任清楚。

  (二)建立营养餐食堂财务审批和账目稽核制度。

  明确食堂财务审批人员审批的权限、程序、责任;建立内部稽核小组,明确稽核人员的职责、权限、组织形式。学校内部稽核小组定期(至少一学期一次)抽查审计营养餐食堂会计账目。

  (三)要建立健全伙食收费收据管理制度,指定专人购领、保、缴验、据。食堂收据由学校报账会计到分核算中心领取。要建立票据台帐和收费档案,做到票款一致。票据存根要按照会计档案管理的要求进行保管。学校食堂收费票据不得转借、转让、代办、买卖,更不得利用收费票据从事其他经营活动和违纪违规活动。

  (四)财会人员因故调离本岗位,按有关规定办理交接手续。

  第八条、食堂财务各岗位具体职责

  (一)会计

  1、会计依法履行会计制度,对会计材料的真实性进行监督。

  2、妥善保管会计材料,并把原始凭证装订成册。食堂的会计档案材料,应视同砚校行政会计档案进行管理。

  (二)报账会计(出纳)

  1、出纳要根据岗位职责,规范处理职责范围内的各项业务。

  2、负责支出管理。营养餐食堂支出的所有必须为正规(不包括农贸市场采购的农副产品)。出纳要检查内容是否完整(即单位名称、日期、物品内容、单价、数量、金额)和报销手续是否齐全(即经手人、验收人、负责人签字)。付款时,出纳根据审核无误的票据付款。

  凡支出的都必须三人以上签字,相关人员的签字不能签在反面的右上角,避免装订后被覆盖。金额大,且名目多(如涉及物资采购、维修、设备等支出),需附明细清单、合同等附件,且明细清单金额要与金额一致,明细清单加盖供货单位印章。

  (三)保管员(可兼任)

  1、保管员严格遵循食堂物资出入库程序,对所有食堂物资进行收发及验质工作,并登记“库存物资数量金额明细账”台账,保证食堂日常运作的物资及时、安全供应到位。

  2、对购进货物开具入库单。一联为存根联,一联为会计记账联,一联结算联给供应商,并对货物的品名、规格、数量、单价、质量等进行验收。如发现质量或数量问题不能入库的,应上报食堂管理负责人(或食堂主任)处理。

  3、发放物资必须开具出库单,并及时登记入账,做到先进先出,每周向报账会计送一次出库单。每月底清查盘点一次,并在次月1日及时把盘点表报送会计。

  (四)采购员、所有采购的原材料或物资都必须实行双人以上,定期轮流。(双人,指每次2人;轮流指采购人员的定期轮换,下同),在特殊情况下只有一人时,须有轮值的中层值班人员陪同。

  (五)验收所有送货上门的材料和物资都必须实行两人验收,经常轮换制度。

  第三章食堂物资采购保管内控制度

  第九条食堂物资采购专人负责。食堂物资采购由食堂管理负责人(或食堂主任)负责,学校食堂物资采购应根据学生在校季节性特点坚持“勤进快销,以销定进,以进促销”原则。所购物资必须做到质优价实。

  第十条食堂物资采购必须建立内部制约制度。学校食堂大宗食品(大米、食用油、面粉)的采购,由XXX组织招标采购,统一配送。其它主辅料、燃料、调料的采购,可以采取集体招标采购的办法,但学校要建立健全食品招标采购小组,认真制订客观、公平、公正、操作性强的集体招标制度和细则,对集体招标采购的原则、纪律、范围、方法、采购程序、验收、结算、奖惩等要严格规范;也可以采取选择有资质的单位供货,并要比质比价强调性价比。严禁低价购进卫生质量无保证的劣质食品,严禁采购“三无”食品和质量不合格、过保质期的食品,有效防范学校食物中毒和其他食源性疾患的发生。对进入食堂的食品必须有专人进行检查、验收(过秤),验收必须二人以上,验收单必须当场签字,并全部建立台帐;应该对采购的食品索取企业的工商营业执照、企业的生产许可证、属地有效质量技术监督部门的.检验报告复印件,建立食品质量档案;对供货较多、数额较大的食品应注明供应商地址、电话号码;对食堂所购食品的清单(含品名、数量、价格)要于当天中午师生就餐前在食堂公示栏内公示,接受师生监督。一般学校必须实行双人采购,且采购人员必须做到定期轮换;规模较大的学校要实行多人参与采购,或实行招标采购,也可根据学校实际实行团体采购加配送的方式。

  第十一条严格物资入出库制度。

  1、所有物品,不管大小,都要验收注销入库。(直接进厨的农副产品外)

  2、食堂进库物资(包括固定资产、食堂专用器具等低值易耗品、燃料、大米、面食、食油、辅料等)采购回来后,既验数量、又验质量,一切相符者,方可办理入库。

  食堂保管员验收过秤,填写入库单,办理相关入库手续。入库单一式三联,第一联为存根联,第二联交给供应方便于结账核对,第三联记账联转交报账会计作为记账依据。入库单上必需有采购人员、验收人员和食堂负责人(食堂主任)签字员等3人以上签字方为有效,会计凭单登记入账。

  3、当天使用的进库物质,应填写出库单,做好出库记录。出库单应由厨房使责人填写,一式三联,交领料人去仓库领料。一联领料人带回作为物资进入食堂的依据,一联保管员留存,保管员按物资分类定期汇总,做好“发出物资汇总表”连同第三联记账联,并报会计处进行记账。

  4、对食堂进库物质等实行专管,保管员对每件物品都要有明确而详细的记载即登记仓库明细台帐,没有校长、主管副校长、食堂主任批准,严禁食堂的一切物品拿出食堂。

  第四章会计核算内控制度

  十二条、食堂工作人员的工资核算制度

  1、食堂聘用事情人员要符合国家用工制度的规定,严格按XXX〔20xx〕106号《关于规范学校编外用工的通知》的文件执行,所有食堂事情人员必须持证上岗,要结合学生就餐人数,肯定需配置的工种、岗位和符合规定的人数,做到定员、定岗、定责、定薪、其人为标准由学校领导小组集体研究同意后执行。

  2、食堂从业人员用餐标准参照陪餐教师用餐标准执行。

  第十三条财政公开食堂财政帐目应按规定,在每学年末交由校工会及膳管会对食堂帐目清查一次,清查情况在校公开栏中公示,每月食堂财政报表于次月5前在食堂财政公开栏上公示。

  第十四条、学校食堂会计档案管理

  食堂的会计档案材料,纳入学校会计档案材料同一管理。

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