医院固定资产管理制度

时间:2024-11-01 11:20:17 制度 我要投稿

医院固定资产管理制度优秀(15篇)

  在日新月异的现代社会中,越来越多人会去使用制度,制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。拟起制度来就毫无头绪?以下是小编为大家整理的 医院固定资产管理制度,欢迎大家分享。

医院固定资产管理制度优秀(15篇)

医院固定资产管理制度1

  医院固定资产管理制度的重要性不容忽视,具体体现在:

  1. 提升财务管理效能:通过规范的`资产管理制度,医院能准确掌握资产状况,提高财务报告的准确性。

  2. 防范风险:有效监控资产变动,预防和减少资产损失,保障医院的经济安全。

  3. 提高服务质量:良好的资产管理确保医疗设备正常运行,提升医疗服务质量和患者满意度。

  4. 促进资源优化:通过合理调配和使用资产,医院能降低成本,提高运营效率。

医院固定资产管理制度2

  一、固定资产日常维护制度。日常维护不仅延长了资产的使用寿命,某种程度上等于节约了大量的维修费用,降低了成本支出,提高了固定资产的使用效率。医院可制定相应的奖惩制度,对各科的设备管理、使用和保养人员进行考核和监督。对责任心不强,工作失误,管理不善的人员按责任制惩罚。同时,设立设备管理奖励基金,用于奖励设备管理成效显著,效益突出的科室和个人,以提高科室人员对医疗设备的维护意识。

  二、固定资产出入库制度。对固定资产进行分类管理,责任到人,配备专职人员实行专门化管理。保管人员建立固定资产保管帐,要严格出入库单制,财产的增减均应及时反映在出入库单中。对财产的购置、调入,在入库单上登记;对财产的调出、借用、领用,应由医院领导审批,凭出库单领取财物,保管人员根据出入库单及时在保管帐中登记,以反映固定资产的`转移、增减变动情况。

  三、加强内部控制制度。医院要配备专门的审计人员为医院资产管理起到“增值保值服务”的作用,防止舞弊,及时堵塞管理工作中出现的漏洞。审计部门不仅要对固定资产的购置、清查和清理进行监督,还要定期对本单位固定资产及其经济效益进行审计,提高固定资产的营运收益。审计固定资产是否得到充分利用,是否有账外固定资产以及固定资产有无流失现象,切实解决固定资产保管不善、账实不符、闲置浪费以及非法侵占等问题。

  固定资产是医院资产的重要组成部分,用友公司 随着社会主义市场经济体制的深化和卫生经济体制的改革,固定资产占医院总资产的比重越来越大。如何加强固定资产管理,提高资产使用效率,成为医院资产管理的一项重要内容。而信息化科技下的会计电算化固定资产管理为医院的固定资产良好运用起到了举足轻重的作用。

医院固定资产管理制度3

  1. 建立资产管理委员会:由财务、医疗、行政等部门负责人组成,负责制定和监督固定资产管理制度的执行。

  2. 引入信息化系统:利用现代信息技术,实现资产的电子化管理,提高工作效率,减少人为错误。

  3. 定期培训:对员工进行资产管理制度的培训,提高其资产管理意识和能力。

  4. 加强审计:定期进行内部审计,检查制度执行情况,发现问题及时整改。

  5. 制定奖惩机制:对资产管理表现优秀的部门和个人给予奖励,对违反规定的`进行相应处罚。

  以上措施旨在形成一个系统性的固定资产管理体系,以科学、规范的方式管理医院的宝贵资产,确保资产的安全与高效利用,从而推动医院的健康发展。

医院固定资产管理制度4

  某酒店固定资产管理制度是企业内部管理的重要组成部分,其主要作用在于确保酒店资产的`有效利用和保值增值。通过规范化的管理,可以降低资产流失风险,提高资产利用率,保障酒店日常运营的稳定性和经济效益。

  内容概述:

  酒店固定资产管理制度应涵盖以下几个关键方面:

  1. 资产购置:明确资产采购流程,包括需求申报、预算审批、采购执行和验收标准。

  2. 资产登记:建立详细的固定资产台账,记录资产名称、规格型号、购置日期、价值、使用部门等信息。

  3. 资产使用与维护:规定资产分配、保养、维修及使用责任制度,确保资产正常运行。

  4. 资产转移与处置:设定资产内部调拨、出租、报废等流程,防止资产滥用或非法流失。

  5. 定期盘点:制定定期盘点计划,核对实物资产与账面资产的一致性,及时发现并处理差异。

  6. 报表与分析:生成定期的资产报告,为管理层决策提供数据支持。

医院固定资产管理制度5

  医院固定资产管理制度的重要性不容忽视:

  1. 提升资源利用率:通过规范管理,避免资源浪费,提高资产的'使用效率。

  2. 控制财务风险:防止资产非法占用、流失,保证医院财务状况的稳健。

  3. 确保服务质量:良好的设备状态是提供优质医疗服务的基础,有效管理能确保设备的正常运行。

  4. 符合法规要求:遵守相关法律法规,避免因管理不善引发的法律纠纷。

医院固定资产管理制度6

  1、目的

  为了加强医院固定资产的管理,规范固定资产的采购、入库及日常维护管理行为,使医院各类固定资产得以有效利用,保障医院业务工作正常运行,制定本制度。

  2、范围

  本制度适用于单位价值在1000元以上或使用期限在2年以上的办公设备、用品,医疗设备的管理。

  3、原则

  3.1预算管理原则

  3.2节约使用原则

  3.3按需采购原则

  4、职责

  4.1财务部

  4.1.1组织制定年度固定资产的采购预算。

  4.1.2负责资产的计价折旧等账务核算,及时掌握增减变动情况,建立《固定资产明细帐》,确保账账相符。

  4.1.3负责审核采购是否在预算内,采购过程中资金运用是否合理。

  4.1.4会同院办(人事行政部)定期对资产进行盘点。

  4.2院办(人事行政部)

  4.2.1对采购申请进行审核,组织办公资产的采购并对采购过程进行控制和监督。

  4.2.2建立资产使用台帐,对资产的保管和使用进行指导和监督。

  4.2.3每半年组织一次资产盘点,做到帐实相符。

  4.2.4对需清理的固定资产提交处理意见,经总经理批准后进行清理。

  4.3网络管理部门(人员)

  4.3.1负责医院计算机及网络设备的配置规划,提出采购计划及费用预算。

  4.3.2协助院办(人事行政部)进行计算机及网络设备的采购。

  4.3.3负责计算机及网络设备的日常维护及保养,协同院办(人事行政部)进行计算机及网络设备的使用管理。

  4.4药械部

  4.4.1负责对医疗设备进行询价及性能比对,申报采购费用预算,组织采购。

  4.4.2负责对医疗设备日常使用与保养情况进行检查与监督。

  4.4.3负责医疗设备售后服务及其它事项的对外联络。

  4.5使用部门负责人

  4.5.1负责提出本部门年度采购计划。

  4.5.2协助药械部进行专业医疗设备和仪器的采购。

  4.5.3指导并监督下属人员合理使用资产。

  4.6保管人或使用人

  4.6.1保证资产及附属配件、资料的完整(设备说明书、使用手册等资料管理见《仪器设备档案管理制度》),合理使用资产,并作好日常维护保养工作。

  5、工作程序

  5.1采购

  5.1.1部门提出采购申请,院办(人事行政部)应对库存情况进行核对,可内部调整使用的应以内部调配为主,确需购入的按正常审批程序购入。

  5.1.2采购申请的审批:各部门物品的采购采用预算管理制度,超出年度预算的采购项目,需经总经理批准。财务部应对部门资产采购进行预算审核。

  5.1.3预算内采购的审批:单位价格在1000元以下(含)且总价为20xx(含)元以下的物品由总经理批准后交院办(人事行政部)采购;单位价格在1000元以上、3000元(含)以下且总价为10000元(含)以下的物品,经执行董事审批后交院办(人事行政部)采购;单价在3000元以上、总价为10000元以上的物品,经董事长审批后方可采购。

  5.1.4专业医疗设备和仪器由使用部门协同院办(人事行政部)采购。

  5.2入库

  5.2.1采购人员在院办(人事行政部)专人处办理验收及入库手续。

  5.2.2专业设备和仪器经申请部门验货后,方可办理入库手续。

  5.2.3采购人员凭入库单到财务部办理报销。

  5.2.4院办(人事行政部)建立固定资产台账。

  5.2.5财务部对固定资产进行账务处理。

  5.3领用

  5.3.1使用人在出库单上签字领用。

  5.4管理

  5.4.1使用

  5.4.1.1使用人要爱护使用固定资产,发现资产破损或故障时及时通知院办(人事行政部)报修。如因疏忽造成资产损失或重大事故,相关责任人及保管或使用人员应负相应的赔偿责任。

  5.4.1.2保管或使用人员在使用过程中应注意对设备的检查,如发现实际情况与原配置不符时,应立即以书面形式上报院办(人事行政部),并协助调查。任何人私自拆换部件,造成与原设备档案不符的,由责任人承担赔偿责任,未查明责任人的`,保管人应负相应的赔偿责任。

  5.4.2调拨

  院办(人事行政部)统一对各部门的资产进行调配,各使用部门或使用人之间的资产转移,必须通过院办(人事行政部)完成。由原使用人或使用部门至院办(人事行政部)办理入库,而后重新办理现使用部门的调入手续。各部门及员工不得随意变更使用人,如发现员工擅自挪用他人或其他部门物品,医院将根据双方责任,对资产使用保管人及擅自挪用人员予以处罚。

  5.4.3盘点

  院办(人事行政部)、财务部每半年组织一次资产盘点及清查工作,并共同对盘点结果进行处理。

  5.4.4报废

  由院办(人事行政部)、财务部清理报废。原值在5000元(含)以上的报董事长(执行董事)审批,5000元以下的由总经理审批。

  6、资产编号管理

  6.1医院所有资产应按照统一的规则编号,应保证编号的唯一性。

  6.2资产建帐、建卡时需将编号登记在册,并要求在固定资产的明显位置上留有编号,以便盘点。

  6.3资产的编号规则

  资产编号共8位,前四位为商品类别编号,后四位为流水号。编号规则见《固定资产类别编码表》表样,医院根据实际情况对固定资产进行编号。

医院固定资产管理制度7

  1. 建立完善的资产管理信息系统:引入信息化手段,实现资产动态管理,提高工作效率。

  2. 定期培训与考核:对相关人员进行制度培训,强化责任意识,将考核结果纳入绩效评价。

  3. 强化内部审计:定期进行资产审计,发现并解决问题,保持制度的有效性。

  4. 制定应急预案:针对设备故障或突发情况,设定应对措施,减少对医疗服务的影响。

  5. 不断修订和完善制度:根据实际情况和外部环境变化,适时调整管理制度,保持其适应性和前瞻性。

  以上方案旨在构建一个高效、透明、可控的`医院固定资产管理体系,以实现医院资产的最优配置,促进医院的持续发展。

医院固定资产管理制度8

  医院固定资产管理制度是医疗机构运营的重要组成部分,其主要作用在于规范和优化医院的资产管理工作。它确保了医疗设备、房产、车辆等固定资产的有效利用,防止资产流失,提高资产使用效率,从而保障医疗服务的`稳定性和连续性。这一制度也是医院财务管理和内部控制的重要环节,有助于医院实现资源的合理配置,提升经济效益。

  内容概述:

  医院固定资产管理制度应涵盖以下几个关键方面:

  1、资产分类与编码:对各类固定资产进行详细分类,并设定统一的编码体系,便于管理和追踪。

  2、资产购置:明确资产采购流程,包括预算编制、审批、招标、合同签订等环节,确保公正透明。

  3、资产验收与登记:新购置资产需经过严格的验收,及时登记入账,确保资产信息准确无误。

  4、资产使用与维护:规定资产的使用规则,定期进行保养和维修,延长资产使用寿命。

  5、资产转移与报废:规范资产的内部调动、出租、捐赠及报废程序,防止资产非法流失。

  6、资产盘点与审计:定期进行资产盘点,核对账实相符,加强内部审计,确保资产安全。

  7、资产处置与收益:明确资产处置的决策流程,合理分配处置收益,符合财务法规。

医院固定资产管理制度9

  一、目的:规范公司固定资产管理,充分整合利用资源

  二、范围:公司各部门

  三、总则:

  1、释义:固定资产指使用年限超过一年以上,单价价值在20xx元以上的有形资产;以及一些单价不足20xx元,但数量众多,使用年限超过一年以上的物品。

  2、分类:

  ①建筑物(如员工宿舍、办公楼),产权归公司的房屋;

  ②运输设备(各种机动车辆);

  ③电子设备(空调、电脑、打印机、复印机、传真机、音像设备等);

  ④其他(办公桌、椅、柜、沙发、高档装饰品等)。

  四、计划及审批权限

  1、资产实行计划管理,每年的元月份前各部门根据需要填写固定资产购置申请报总办;

  2、根据各部门申请(申请表附后),公司当年经营计划以及固定资产现状,综合平衡后编制当年的固定资产采购计划,计划必须详细的列出预购物品种类、名称、单价、金额等内容,并说明原因;

  3、经理批准后,报财务部审核考察。

  4、部依据有关批准报告进行市场询价,五个工作日内将询价报给总办及总经理。

  五、购置与验收

  1、固定资产的购置应有需要部门向总办提出申请,总办综合平衡后,如同意,应按计划管理权限和程序逐级审批;如不同意,应给予申请部门调配或说明原因;经批准的申请或年度计划是购置固定资产的前提。

  2、总办为固定资产实物管理部门,负责对批准的采购计划和采购报告统一购买各部门申请的'固定资产;在购买过程中应严格按批准的标准、种类、数量,本着货比三家的原则购买,有条件进行招投标的应通过招投标方式采购,公司其他部门和个人无权采购固定资产。

  3、对大件或数量较大的固定资产采购,财务部应进行审计和市场考察。

  4、固定资产使用(保管)部门为固定资产验收部门,使用和验收责任人为部门经理。总办采购完成后,填写验收单交验收部门责任人,验收无误后在验收单上签字确认,随固定资产的相关技术资料、保修单等由总办相关人员存档管理。使用部门如需要可以复制。

  5、固定资产购置的经办人应在购置完成后持验收单及有效发票到财务部办理报销手续。

  六、固定资产使用管理

  1、固定资产使用人负责使用保养、保管分配其使用的固定资产,如使用中出现故障应报告总办处理,发生丢失及恶意损坏视其情节轻重及损坏程度,使用人应按购置价格减去折旧后的残值赔偿。

  2、责任人离开公司时,应办理固定资产移交手续后再办理离职手续,否则总办人力主管有权拒绝收离职手续。由此造成的后果,由固定资产使用人承担。

  3、责任人因岗位变动,不再使用原固定资产,应将管理的资产交总办,由总办根据情况调配使用,部门内或部门间无权调配资产的使用。

  4、配给责任人的资产属于公司所有,其使用只能用于公司业务需要,严禁将公司资产挪作他用,或不在指定地点使用。

  5、使用部门及责任人应配合总办、财务部对资产情况的核对清查等工作。

  6、总办应建立固定资产台帐,详细记录固定资产名称、规格型号、使用部门负责人、启用时间、原始金额等情况,财务部应建立固定资产明细分类帐,详细记录固定资产的购入、调拔、结存等情况。

  7、每年十一月份由总办组织、财务部和使用部门配合,对固定资产进行清理清点,检查固定资产的使用情况,编制固定资产清查清点明细表,并写出书面清查报告。

  8、总办对长期闲置的固定资产,应及时处理,不能正常使用无法修复的,要及时办理报废手续,固定资产的报、转让均需按规定审批后方能办理。

  七、本规定由总办制定解释,交办公会讨论修订。

  八、附《固定资产购置申请表》

医院固定资产管理制度10

  一、设置固定资产管理机构

  由院长、行政分管院长、设备科长、财务科长、总务科长、各护士长组成设备管理机构,负责设备购置可行性论证、考察、保管及使用管理办法。

  二、固定资产标准

  一般设备单位价值在500元以上,专用设备单位价值在800元以上,使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原由物质形态的资产。以及单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资。

  三、固定资产的计价

  为正确反映和监督固定资产的增减变动情况和实际成本,正确固定资产折旧,必须按照《工业企业财务制度》规定的原价为计价基础,对固定资产进行计价。

  四、固定资产内部转移的管理

  固定资产内部转移,须经分管院长同意,由总务科统一调度,调出、调入部门双方办理手续,固定资产管理部门要根据调出、调入单及时更改仓库固定资产台帐及科室固定资产台帐,并报送财务部门。

  五、固定资产折旧

  范围:

  1、房屋和建筑物;

  2、在用医疗器械等专用设备;

  3、办公用品、家具等一般设备;

  4、图书;

  5、其他。

  折旧办法:房屋及建筑物,年提取率为3%计算

  专用设备 电子设备,年提取率为20%

  光学设备 年提取率为15%

  机械设备 年提取率为12%

  其他设备 年提取率为10%

  六、固定资产修理的管理

  固定资产管理部门为固定资产修理的主要部门,其他部门应配合管理。设备维修员平时要对贵重仪器做好维护保养工作。确保医疗仪器设备的.正常运转,对发生的修理费支出,5仟元以下列入管理费用,修理费支出,5仟元以上列专用基金修购基金支出。

  七、固定资产调出、出售或外借

  1、固定资产调出、出售、外借需由管理部门提出书面报告经院长同意后,同时按规定办好手续并及时转帐,报送财务部门。

  2、调拨、出售固定资产由管理部门报告院长后,并经评估机构确认后进行有价转让。

  八、固定资产报废

  一般设备应有使用部门提出报告,经院长同意,才可报废;贵重设备需由领导组织熟悉设备的技术人员进行鉴定后才可办理报废手续,并报上级部门批准。

医院固定资产管理制度11

  为加强医院固定资产管理,明确相关科室职责,防止国有资产的流失,提高固定资产的投资效益,保证医疗、科研和其它工作的正常进行,特制订本管理规定。

  一、固定资产的分类

  固定资产是指医院在医疗保健服务活动过程中,使用年限在一年以上,单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持其穷而后工有实物形态的资产。根据医院现行财务管理制度及固定资产的所属关系,把固定资产分为五大类:房屋及建筑物类、专业设备类、一般设备类、图书类、其他固定资产。

  二、固定资产管理实行科室管理责任制

  1、医院采购科全面负责固定资产的购置、验收、保管调配和维修,建立分科室的财产实物明细帐,负责定期清查盘点,办理调拨、变价、报废等有关审批手续。

  2、财务科负责全院固定资产总帐和按五类设置二级明细分类帐的建帐和核算工作,定期参加固定资产的清查盘点和帐目核对工作,实行会计监督。

  3、后勤保障部要 设立废旧资产回收仓库,并要建立“废旧资产回收明细帐”,实行帐、物分管。

  三、购入固定资产的计价

  医院外购的固定资产应以购入价格加上购入过程中发生的相关费用计价(包括:运输费、装卸费、保险费、安装成本费用和缴纳的税金)。国外进口的设备,应按原价加支付的进口税金计价。贷款购建固定资产时,安装完毕交付使用前所发生的贷款利息也应计入固定资产价值。

  四、固定资产的购置

  1、以经济实效为原则。先由科室提出申请,上报医院采购科,由采购科按具体品种、规格、型号、性能、用途及要求,进行分类汇总,报院长或院采购委员会批准后,方可购置。

  2、大型医疗设备、贵重医疗仪器设备在购置之前,必须进行市场论证、财务分析和科室投资效益预测分析,否则不予讨论。

  3、经批准购买的固定资产,其发票必须到采购科进行登记,同时建立固定资产台帐。

  4、对属于县政府采购办管理制度所规定金额购置的固定资产,必须报县采购办批准。

  五、固定资产的调配

  院内科室与科室之间不得自行进行固定资产调配使用,确需调配使用的需填写“固定资产调配使用申请单”,报院长审批后,采购科办理调配手续,由采购科通知财务科调整科室成本核算数据。

  六、固定资产的报废

  1、已满使用期限或丧失使用价值的固定资产,应填写“固定资产报废单”由采购科组织相关科室调查落实、按规定手续报院长审批同意。使用科室将废旧财产交后勤废旧仓库(废旧医疗设备交器械修理组),废旧资产回收管理人员在报废单上签字。采购科、财务科办理销帐手续,核减折旧费。

  2、后勤保障部、采购科各指定一名专人兼管帐目,据实记录“废旧资产回收明细帐”。

  七、捐赠资产的管理

  社会向我院各科室赠送、赞助、转让的.固定资产,以及用专项经费购置的固定资产,由科室书面说明资产的来源,到采购科登记,采购科在财产登记帐薄上注明财产的来源,视同医院固定资产管理,但不计提科室折旧费。

  八、固定资产的盘点

  1、每年由采购科组织对固定资产进行盘点一次,对盘盈、盘亏,以及在盘点过程中发现的具体问题,由财务部与使用科室一起协同查明原因,写出书面报告,经医院主管领导批准后,按照会计制度规定进行处理。

  2、对于出现财产失落或损失不报,造成帐、实不符,又不能查明原因,实行科主任负责制,并按固定资产原值赔偿。

  九、本规定自发文之日起执行,与此有抵触的规定同时废止。

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  医院固定资产管理制度是确保医疗设备、设施和土地等长期资产有效管理和合理使用的规范。它旨在防止资产流失,提高资源利用效率,为医院的日常运营和长远发展提供坚实基础。通过明确权责,规范流程,可以降低运营成本,提升医疗服务质量和患者满意度。

  内容概述:

  医院的.固定资产管理制度应涵盖以下几个关键领域:

  1、资产分类与编码:对固定资产进行详细分类,如医疗设备、建筑设施、车辆等,并建立统一的编码系统,便于管理和追踪。

  2、购置审批:规定固定资产购置的申请、审批流程,确保采购符合医院发展规划和预算限制。

  3、入账登记:新购资产应及时入账,记录资产信息,包括购买日期、价格、供应商等。

  4、使用与维护:制定设备使用规程,定期进行保养和维修,保证资产性能稳定。

  5、资产转移与报废:明确资产内部调拨、捐赠、出售或报废的程序,确保合法合规。

  6、审计与盘点:定期进行资产审计和实物盘点,核对账实相符,防止资产流失。

  7、报表与报告:生成定期的固定资产报告,为管理层决策提供数据支持。

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  一、医疗设备、医疗器械及有关医疗、教学、科研专用设备,使用年限在一年以上,单价价值在二百元以上的均属固定资产范畴,应按固定资产管理。

  二、器械仓库会计负责建立明细账。由器械科长把关,严格执行采购、验收、出入库、调拨、变价、报损、报废等手续。对调入、损赠或自制加工设备,亦应及时办理编号、建账、入库、分配等有关手续,并根据凭证或管理作价,载入固定资产总账和明细分类内。

  三、各科增加设备时,均应事先按规定做出计划,经门诊主任审批后,方可购置。

  四、凡属固定资产管理的物资,需无偿调拨或折旧作价处理时,须报门诊主任审批。

  五、领用的各种固定资产,不准随意变动,如确因工作需要在科室之间进行调配时,须经有关部门办理过户手续。对各科室某些不再使用或多余的物资,管理部门给予调出,以防止物资财产积压和浪费。

  六、器械仓库每年应对固定资产全面清查核对一次,发现余缺应及时作出记录,查明原因,由器械科提出处理意见,报分管院长批准后,进行账面调整,并追究责任。

  七、建立固定资产管理档案。大型、贵重、精密仪器参照《仪器设备档案资料管理制度》执行。

  八、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要位置,做到合理使用,管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程造成损失者,当事人或科室必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理。对隐情不报者应严加处理。

  九、各科室所使用的`医疗器械发生故障时,未经批准不得将仪器带往外地修理。

  十、贵重仪器原则上不外借,特殊情况须经门诊主任批准,方可借出。收回时,由保管科室检查无误,方可保管。

  十一、各种仪器的说明书、线路图等资料,按科技档案由器械科建立档案,每年向医院档案室移交归档。各科需用时,应办理借阅手续。器械科和有关科室,如因操作维修需经常使用的,可复印副本。

  十二、仪器室内应保持整齐、清洁,要经常注意门、窗、水、电的关闭,下班前仔细检查,以确保安全。

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  1.0目的

  规范固定资产的管理,确保公司财产的完好和安全。

  2.0适用范围

  适用于物业部的所有固定资产的管理。

  3.0工作职责

  3.1财务部主管负责固定资产管理工作的组织、实施及监督。

  3.2财务部稽核负责固定资产的分类、登记、管理、盘点及清查。

  3.3使用部门的负责人或使用人负责保管和维护。

  4.0程序要点

  4.1固定资产的定义

  4.1.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

  4.1.2不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在500元以上,并且使用期限超过一年的也应当作固定资产。

  4.2固定资产的分类

  4.2.1固定资料按具体用途可分为以下几类:

  4.2.1.1房屋及建筑物。房屋是指企业各部门用房以及连同房屋不可分离的附属设备,如电梯、卫生设备等。建筑物是指房屋以外的围墙、企业内草坪附属设施;

  4.2.1.2机器设备。是指用于产生电力、冷暖气的各种设备;

  4.2.1.3家具设备。是指用于经营服务和经营管理部门的高级沙发、组合家具等;

  4.2.1.4电器设备。是指用于企业经营服务或管理用的电子计算机、电视机、电冰箱、通讯设备等;

  4.2.1.5其他设备。是指不属于以上各类的其他经营管理、服务用的固定资产。

  4.3固定资产的日常管理

  4.3.1使用部门负责人和使用人因工作岗位调动或离职,应办理资产移交手续。

  4.3.2对流动使用的固定资产,各部门应完整的`记录每次使用情况。

  4.3.3对部门与部门之间调整使用的固定资产,双方应在调整使用后的一个工作日内到财务部办理相关手续,以便于日后资产核对。

  4.3.4出售或外借的固定资产,凭总经理批准的相关资料到财务部办理相关手续。

  4.3.5日常报废或丢失的固定资产,应由使用部门负责人组织相关人员查清原因、提出处理意见,报总经理批准后到财务部办理相关手续。

  4.3.6闲置和暂停使用的资产,由仓库进行统一库存管理;库存资产重新使用前应由相关人员进行检查、保养后,方可投入使用。

  4.4固定资产的盘点和清查

  4.4.1财务稽核于每年12月份会同公司各部门负责人对各部所管辖的资产进行清查。清查内容包括:固定资产的数量、固定资产的流向、固定资产的使用情况及现状。

  4.5固定资产清查结果的处置

  4.5.1对不能维修或已无使用价值的资产,由使用部门填写《报损单》,经相关技术部门检查验证、财务部门审核、报总经理批准后,到财务办理报废及除帐手续。

  4.5.2如报废资产的零配件拆除后或以出售或作为其他资产维修配件使用的,应报财务处理。

  4.5.3需维修的固定资产,由使用人填写《工程维修单》报维修队处理。

  4.5.4盘盈或盘亏的固定资产按会计准则进行相关账务处理。

  4.5.5各部门要求报废、出售和修理的固定资产均须报财务部办理相关手续。

  5.0记录文件与控制表格

  5.1《工程维修单》

  5.2《报损单》

  6.0支持文件

  无

医院固定资产管理制度15

  1. 制定详细的操作手册:编写详细的固定资产管理操作手册,供各部门参考执行。

  2. 培训与宣导:定期组织资产管理人员培训,提高全员的`资产管理意识。

  3. 引入信息化系统:利用现代信息技术,建立固定资产信息化管理系统,提高管理效率。

  4. 定期审计与评估:设置独立的审计部门,定期对制度执行情况进行审计和评估,及时调整和完善制度。

  5. 建立反馈机制:鼓励员工提出改进建议,对合理建议给予奖励,不断优化制度。

  医院固定资管理制度的构建和执行是一项系统工程,需要全员参与,持续改进,以实现固定资产的高效、安全、合规管理。

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